您好,這個你要查下賬,是不是前面多計提了
你好老師,我想問一下我們2020年12月的工資做了預提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應付職工薪酬200萬,一月份實際發(fā)放時,借應付職工180萬,銀行存款180萬,這樣有20萬在上一年多計提了,多進工資了,那我怎么做憑證調(diào)整這20萬
老師你好,9月份工資計提的是借:管理費用 123貸:應付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實際扣的有個人所得稅,但個稅當月沒有計提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
你好:老師,我上個月的工資已經(jīng)做了計提工資借:管理人員職工薪酬:19684.62元,貸:應付職工薪酬:19684.62元,我上月有人離職先發(fā)了一部錢,借:應付職工薪酬2096.39元,貸:銀行存款2096.39元,但這個月有新增人發(fā)工資 金額為4800元,我現(xiàn)在實際發(fā)工資是不是借:應付職工薪酬22388.23元,貸:其他應付款員工社保1552.92元,貸:銀行存款20835.31。
老師你好,我想咨詢一下,我公司收到了生育津貼,發(fā)給員工的時候有沖減原來已發(fā)放的工資,我已經(jīng)做到了貸方應付職工薪酬,但是這樣就導致了我應付職工薪酬貸方有數(shù)字,這個要怎么做賬呢?謝謝!
老師你好,請教個問題,年底提獎金,2024年1月發(fā),借管理費用 貸應付職工薪酬。年底應付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應付職工薪酬貸方余額轉到其他應付款里。 再是12月份的管理費用的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當月發(fā)放當月的工資。謝謝老師
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費專票 ,增值稅可以抵扣嗎?
如果是多計提了,我直接沖管理費用嗎
存貨也有余額,實際沒有庫存了,這個怎么調(diào)
是的,多計提了,就把這個費用沖掉,存貨做盤虧處理
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為您服務