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你好,老師!我新接了一家公司的內(nèi)賬,應付職工薪酬有貸方余額,實際工資都已經(jīng)發(fā)放完畢了,請問我怎么調(diào)賬合理

2025-09-03 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 11:08

您好,這個你要查下賬,是不是前面多計提了

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快賬用戶4256 追問 2025-09-03 11:09

如果是多計提了,我直接沖管理費用嗎

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快賬用戶4256 追問 2025-09-03 11:10

存貨也有余額,實際沒有庫存了,這個怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2025-09-03 11:12

是的,多計提了,就把這個費用沖掉,存貨做盤虧處理

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快賬用戶4256 追問 2025-09-03 11:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-03 11:15

不客氣,很高興為您服務

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你是小企業(yè)會計準則還是會計準則
2024-05-16
你好,公司收到了生育津貼 借:銀行存款,貸:其他應付款 發(fā)給員工的時候 借:其他應付款,貸:銀行存款? 之前就不應當給員工發(fā)放工資才是的?
2023-05-30
同學,你好 個稅扣了多少?
2021-12-07
你好,年終獎你應該在二三年就做計提,不要照二四年去計提,2四年可以1月份發(fā)放,這樣。
2023-11-28
您好,是的,最后相當于抵消
2023-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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