您好,意思是收入多做賬了,是吧
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么填財務報表和增值稅報表呢?謝謝
小企業(yè)會計準則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應付賬款?,F(xiàn)在報22年財務報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調整22年財務報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務票填在哪里
小規(guī)模納稅人23年發(fā)現(xiàn)22年7月錯把稅款記到主營業(yè)務收入,導致主營業(yè)務收入多了,10月份報稅的時候繳納了增值稅,現(xiàn)在匯算也已經過去了,要是在不影響匯算的情況下,這個賬應該怎么調
你好老師,餐飲企業(yè),24年10月小規(guī)模,11月一般納稅人,之前會計十月少填寫收入1萬多,12月財務報表零申報,我現(xiàn)在打算調整,一個是,現(xiàn)在調10月,補稅和滯納金,二是打算年度匯算清繳時再填財務報表?年報時調的話怎么調?賬上的報表就和十月的不符了,老師具體應該怎么做?
你好老師,餐飲企業(yè),24年10月小規(guī)模,11月一般納稅人,之前會計十月少填寫收入1萬多,12月財務報表零申報,我現(xiàn)在打算調整,一個是,現(xiàn)在調10月,補稅和滯納金,二是打算年度匯算清繳時再填財務報表?年報時調的話怎么調?賬上的報表就和十月的不符了,老師具體應該怎么做?會計確認收入了,但是稅上沒申報
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應納稅經營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調整月度應納稅經營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
其他人名義貸款給轉賬給投資人,投資人轉進公司賬戶,這個貸款可以用公司賬戶的錢還嗎?
老師請教下,我們是一家暖通設備有限公司,現(xiàn)在有筆業(yè)務是購買維修材料去維修空調,請問這個材料不入賬直接去維修了,借方寫原材料還是主營業(yè)務成本或者該怎么寫,貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調,銀行支付,不入庫,直接去安裝,請問這兩個業(yè)務的借方分別是什么科目?
老師,個體戶是定期定額,核定執(zhí)行期起2025年1月1日,核定執(zhí)行期止是2025年12月31日,是不是2026年 需要到稅務局繼續(xù)申請定期定額呢
勞務派遣公司2024年12月時,收取用工單位支付的勞務派遣員工2025年1月的工資2000元,在2024年12月開發(fā)票給用工單位,并做會計分錄: 1、收取收入(借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入2000); 2、確認成本(借:主營業(yè)務成本1500 貸:應付職工薪酬-工資1500); 3、2025年1月支付勞務派遣員工工資1500元(借:應職工薪酬-工資1500 貸:銀行存款1500) 假設全年就此筆業(yè)務,請問2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時,職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填?
老師,我們賣車,不給客戶銷售合同,也可以吧?
老板名下多個公司和1個個體戶,法人不是同一個人,個體戶長期只有一個客戶,客戶每月只用銀行承兌結算一次,然而收到的銀行匯票都被老板背書轉給第三方了,錢都直接打到老板其他公司賬戶了,根本不進個體戶的賬戶,這種有風險嗎?
2022.7買車位付了116w2024.12.24開發(fā)商開了一張普票這種行為合法嗎
供應商已按照采購要求購買了競爭性磋商文件。老師這句啥意思
是的,因沒有達到起征點,應把稅做營業(yè)外收入-稅補貼的,但做到銷售收入了,現(xiàn)在做匯算清繳時,提示跟申報增值稅收入不符合才發(fā)現(xiàn)
這個不用調,這個對利潤沒有影響的
不用在A105000表更改嗎?
本來這個是計入營業(yè)外收入,也是增加利潤,你全都入收入了,也一樣
哦,好的,本來百度了,有的說要改有的說不用更改,都不知該怎么作了,才想來請教下老師
這個不用,并沒有影響利潤
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫你