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你好老師,餐飲企業(yè),24年10月小規(guī)模,11月一般納稅人,之前會計十月少填寫收入1萬多,12月財務(wù)報表零申報,我現(xiàn)在打算調(diào)整,一個是,現(xiàn)在調(diào)10月,補稅和滯納金,二是打算年度匯算清繳時再填財務(wù)報表?年報時調(diào)的話怎么調(diào)?賬上的報表就和十月的不符了,老師具體應(yīng)該怎么做?會計確認收入了,但是稅上沒申報

2025-03-31 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-31 12:56

您好,應(yīng)當調(diào)整10月當期的納稅申報表,應(yīng)該會產(chǎn)生滯納金

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齊紅老師 解答 2025-03-31 12:56

財務(wù)報表也調(diào)整當期的報表即可

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齊紅老師 解答 2025-03-31 12:57

或者在25年作為以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7680 追問 2025-03-31 12:57

還有其他方法嗎?

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快賬用戶7680 追問 2025-03-31 12:57

25年作為以前年度損益調(diào)整,具體怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-03-31 12:58

稅務(wù)肯定是要當期修改,財務(wù)報表也可以在年度報財務(wù)報表年報時修改

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快賬用戶7680 追問 2025-03-31 12:59

意思是修改10月是嗎?會計確認收入了,但是稅上沒申報

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齊紅老師 解答 2025-03-31 13:06

對呀,增值稅屬期要按10月份的修正,別給自己找麻煩

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您好,應(yīng)當調(diào)整10月當期的納稅申報表,應(yīng)該會產(chǎn)生滯納金
2025-03-31
賬務(wù)處理,借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅匯算清繳。這個有一個未按權(quán)責發(fā)生制確認收入表格里面在這里面填寫。
2025-03-31
您好,這種情況就是最好和代賬問清楚為什么不一樣再決定怎么做
2023-01-12
同學你好 這個可以的哦
2023-03-27
職工薪酬明細表,你納稅調(diào)減了嗎?你是不是沒有調(diào)減?
2025-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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