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老師,我給公司墊付購買的稅控盤。借:管理費用-辦公費480,貸:其他應(yīng)付款480。然后再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅38.86貸:管理費用-辦公費.對嗎?

2025-04-23 15:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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是的,就是那樣做就行
2025-04-23
沖銷管理費用280元,謝謝
2020-11-10
你好,之前多了應(yīng)交稅費,實際沒有抵扣嗎?如果是的話,抵扣的分錄不需要做的,你提前做了一件。
2020-10-20
同學(xué)你好 如果是19年的在20年抵減 借,應(yīng)交稅費一增值稅減免稅款 貸,以前年度損益調(diào)整;
2021-06-30
你好,兩個表達是一樣的
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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