是的,就是那樣做就行

借:管理費用-辦公費280 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 貸:庫存現(xiàn)金480 我這樣寫不對么?
17年稅控盤480.借管理費用,辦公費,貸庫存現(xiàn)金。年底借應(yīng)交稅費增值稅480,借管理費用辦公費-480。 應(yīng)交稅費增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
老師好,18年稅控盤480元帳記借管理費用辦公費480/貸現(xiàn)金480,借應(yīng)交增值稅小規(guī)模480/貸管理費用480。今年退回280,分錄怎么處理
19年金稅盤分錄 借管理費用-辦公費480,貸:其他應(yīng)付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費用-辦公費280貸:庫存。這月發(fā)生抵減:借:應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅費)760,,借管理-760 這3筆分陸有錯誤嗎
老師,我給公司墊付購買的稅控盤。借:管理費用-辦公費480,貸:其他應(yīng)付款480。然后再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅38.86貸:管理費用-辦公費.對嗎?
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導(dǎo)出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權(quán)平均的,大部分是當(dāng)期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當(dāng)期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分?jǐn)偟矫恳环N產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導(dǎo)致產(chǎn)品成本核算不準(zhǔn)確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務(wù)報表里的利潤表,他說要看費用明細(xì),我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開完9%工程發(fā)票,她說要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請老師幫我看看這個是怎樣理解。
2024年9月購買材料,開了普票回來,這個才發(fā)現(xiàn)如何處理啊?
這個賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個月進行攤銷嗎