生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物,應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅。逾期未申報(bào)的,一般視同內(nèi)銷(xiāo)征稅。但根據(jù)相關(guān)政策,在收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后,可申報(bào)辦理出口退(免)稅;未在規(guī)定期限內(nèi)收匯或辦理不能收匯手續(xù)的,在收匯或辦理相關(guān)手續(xù)后,也可申報(bào)辦理退(免)稅。同時(shí),申報(bào)退(免)稅的出口貨物一般應(yīng)在出口退(免)稅申報(bào)期截止之日前收匯,特殊情況按規(guī)定處理。
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額:是指當(dāng)月開(kāi)具的出口發(fā)票銷(xiāo)售額,還是申報(bào)出口的銷(xiāo)售額
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)上個(gè)月有一單貨物已出口,已開(kāi)票。本月申報(bào)出口退稅提示不能退稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)處理,具體該怎么處理?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物當(dāng)月已出口,增值稅申報(bào)表已填報(bào),但是出口發(fā)票未開(kāi)具。這樣怎么做賬?
老師,你好,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),內(nèi)銷(xiāo)占比大于出口,如果出口貨物開(kāi)具出口發(fā)票,不滿足退稅條件,是不是不需要申報(bào)退稅呀,這個(gè)意思是銷(xiāo)售正常開(kāi)具,但不一定要申報(bào)退稅?這樣理解對(duì)嗎?
生產(chǎn)型出口企業(yè)首次出口一批貨物,大概11萬(wàn)多點(diǎn),當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)141萬(wàn)多點(diǎn),首次申報(bào)出口退稅一定要退稅嗎?
餐飲企業(yè)做賬需要注意什么?跟商貿(mào)企業(yè)有什么不同?
老師,我們是農(nóng)場(chǎng)品,企業(yè)所得稅是全免得,申報(bào)稅的時(shí)候怎么去報(bào)稅,填表呢?
定期定額個(gè)體戶超了30萬(wàn),按3%交稅還是1%
老師,我們是建筑公司,分包了一項(xiàng)設(shè)備安裝的活,總共50萬(wàn),該活除塵設(shè)備占40萬(wàn),安裝費(fèi)占10萬(wàn),和對(duì)方約定,給我們?nèi)块_(kāi)除塵設(shè)備發(fā)票50萬(wàn),我們陸陸續(xù)續(xù)支付了40萬(wàn),按工程進(jìn)度對(duì)方干到25萬(wàn)的時(shí)候跑了,不干了,也不給我們開(kāi)發(fā)票了,剩下的活我們又找了個(gè)工程隊(duì)干的,現(xiàn)在甲方要求我們要開(kāi)具材料發(fā)票除塵設(shè)備,我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)怎么開(kāi)呢?老師
酒店會(huì)計(jì)跟商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)有什么不同?做賬需要注意什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
房開(kāi)企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi),如新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金和散裝水泥基金,允許計(jì)入開(kāi)發(fā)成本中進(jìn)行扣除,同時(shí)允許作為加計(jì)20%扣除基數(shù)也可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)。 而對(duì)代收費(fèi)用規(guī)定的是可以計(jì)入扣除項(xiàng)目進(jìn)行扣除的代收費(fèi)用,不能作為加計(jì)20扣除的扣除基數(shù),是否能作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)? 同時(shí)代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)又規(guī)定允許作為加計(jì)20%扣除基數(shù)也可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)。 代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)不也是代收費(fèi)用嗎?這不自相矛盾嗎?
繳光科技公司購(gòu)買(mǎi)的集成電路放大器和光學(xué)儀器*消色差透鏡入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
這批貨物目前在港口,由于美國(guó)高關(guān)稅,客戶未提貨,但已報(bào)關(guān)且結(jié)關(guān)了。
已結(jié)關(guān)的,有出口退稅聯(lián),需要開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票是?(那我們這批貨物特殊客戶未提貨,后續(xù)可能面臨客戶退貨風(fēng)險(xiǎn))
現(xiàn)在開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,暫時(shí)不申報(bào)出口退稅,那稅局會(huì)按照內(nèi)銷(xiāo)先征稅?還是等到明年4月再征稅?
你們開(kāi)給客戶的發(fā)票哦 收集齊退稅資料就可以退稅
現(xiàn)在面臨客戶不付尾款,后續(xù)可能要退貨的風(fēng)險(xiǎn),可我們報(bào)關(guān)流程又走完了,也結(jié)關(guān)了,開(kāi)票后,又不適合做出口退稅。
那你就先不做退稅申報(bào),因?yàn)闆](méi)收到全部貨款
那現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票,稅局是不征稅?
我們不做出口退稅,也就不會(huì)做進(jìn)項(xiàng)抵扣
稅局是等到明年4月才會(huì)視同內(nèi)銷(xiāo)再征稅?
退稅的開(kāi)零稅率 出口免稅就開(kāi)免稅的
好的,謝謝
另外已結(jié)關(guān)的發(fā)票,必須當(dāng)月開(kāi)具出來(lái)?
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝