你好,實際第一季度的銷售額是多少 企業(yè)所得稅匯算清繳你修改銷售額 按你利潤表里面的。
請問老師 我們是個體戶,目前不知道是查賬征收還是核定征收,比如我們第一季度是30萬.第二季度是60萬 但是一年總營業(yè)額是160萬的情況下,第二季度申報時就要繳稅的吧?那么一年是沒超180萬的話這個個人經(jīng)驗所得該怎么繳稅或者退稅呢?因為我就第二季度超了,但是年度沒超???
老師,個體戶查賬征收 ,2024年經(jīng)營所得預繳申報時,第3季度僅開了一張發(fā)票,第4季度未開票,但是申報第三季度經(jīng)營所得,漏填報第3季度這張發(fā)票收入金額了,因為是自然人扣繳端自行申報的,不想電子稅務局會有開票收入數(shù)據(jù)比對,所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報去年第3季度,還是現(xiàn)在進行個體戶經(jīng)營所得匯算清繳時直接按24年全年開票收入金額填報比較好呢?
老師好,做24年年報時,填寫營業(yè)收入時發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報的營業(yè)收入填少0.22。比方說,正確的營業(yè)收入是11066.56,四季度季報填了11066.34。導致做24年年報時,填寫11066.56,彈出一條信息說金額與四季報金額不一樣?,F(xiàn)在這0.22元我要怎么處理?年報填的數(shù)應該是11066.56沒錯吧?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關(guān)開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
第一季度未建賬是第二季度轉(zhuǎn)為公司以后才開始建賬這部分未核算
你好現(xiàn)在補上 要從一月份開始
因為原來是這個定期定額也沒有成本發(fā)票,實務操作這塊應該怎么處理呀
沒有成本費用發(fā)票,那你匯算清繳之前得有發(fā)票才行,也就是2024年的截止到今年五月底之前取得發(fā)票