從做稅務登記開始申報
請問老師,營業(yè)執(zhí)照是2023年12月27日下來的,稅務登記是2024年1月3號做的,小規(guī)模公司,啥時候開始季報?
23年年底注冊公司,但是24年才稅務登記,個稅申報里的工資薪金和經營所得申報是從稅務登記的那個月開始嗎
這個公司是2024年11月成立的,12月做的稅務登記,之前做的財務會計制度備案是從2025年1月開始,是不是有什么問題
老師下午好,社保補差額從2024年7月份到11月份這5個月的差額已經在2025年1月23號繳款成功了,那這幾個月補差額的分錄怎么做,還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎?還是在2025年5月份申報2024年年報時調整呀?
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔,公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔,分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構意思是不獨立核算嗎?需要和總機構匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產品發(fā)票已開,客戶說部分質量有問題,索賠款開了3萬多的收據給我們入賬,我們要求開發(fā)票不要收據,對方說收據可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉出嗎
前期的不需要理對嘛
是,前期的不需要理