你沒有收到發(fā)票,那就不允許差額抵扣了 這月能收進發(fā)票來嗎?是收入減去成本除以(1加稅率)乘以稅率。
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當?shù)囟悇諜C關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發(fā)票,但是收到的價款是甲方扣除了水電費,管理費剩余金額,還有一部分質保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價款開的,收到的錢不對,然后對方也不給我們開水電費和管理費發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個要怎么入賬,全部會計分錄要怎么做呢?
我們公司之前工程款,沒收到發(fā)票之前呢,他們做了預付款(有很多筆,包括收到發(fā)票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時候付了703100,還有14900沒付的),然后今年二月份就收到了發(fā)票(718000的發(fā)票),然后當時代理記賬那些人就把預付沖了718000(他是按總的預付款來沖了,沒有分筆數(shù)沖的),然后這個月我們公司把尾款14900付了,請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
老師1、請問一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬,但是一月我們還沒有開給我們總包的收入發(fā)票,這個分包款可以預留到下個月我們開出發(fā)票之后,預交的時候在減去分包預交嗎? 2、若二月我們開出發(fā)票500萬、收到發(fā)票600,預交就是0,我是填寫預交表還是直接不填寫了 3、小規(guī)模按照季度超過30才預交,我是按照季度開票收入的總額和起征點比較是否預交,還是用收入-分包款后余額和起征點比較是否預交
老師這個差額征收太麻煩了,如果當月收到1000萬的工程款,然后分包單位還沒有把發(fā)票給我們開進來,我們還怎么差額,是不是就按1000交稅,然后稅率還得按差額稅率5%啊再比如我們這個月沒有收到工程款,但是收到分包進項發(fā)票了,等下個月收到工程款需要給甲方開票的時候也可以把上個月收到的分包發(fā)票減去嗎
老師,我們是私立學校,一年學費是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務局說我們超計劃招生,超計劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價還是不含稅價
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點進項,對方需要開發(fā)票,大概收多少稅點合適
老師,審計的時候沒有做重分類,現(xiàn)在稅務局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務局修改了23年度的財務報表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財務報表需要每個季度更正嗎,還是直接改24年度的財務報表?
老師,單位每天做2-3個產(chǎn)品,而且都在同一時間做的,有些產(chǎn)品用到的機器會少一點,有些產(chǎn)品用到的機器會多一點,那這個電費怎么分攤
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報表上少2分錢,分錄以哪個為準
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師,請問員工在其他公司領工,現(xiàn)在在我們公司也領工資,那個人所得稅App還需要填專項附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個稅怎么辦呢?
請問這財務報表,我們需要做營業(yè)收入500萬交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬,凈利潤一般多少