這需要從進(jìn)項稅額抵扣和成本增加兩方面來考慮是否劃算。 進(jìn)項稅額抵扣情況 - 取得3%專票時,可抵扣的進(jìn)項稅額為20000\div(1 + 3\%)\times3\%\approx582.52元。 - 取得13%專票時,可抵扣的進(jìn)項稅額為(20000 + 2000)\div(1 + 13\%)\times13\%\approx2530.97元。 兩者相比,取得13%專票可多抵扣進(jìn)項稅額約2530.97 - 582.52 = 1948.45元。 成本情況 取得3%專票時,采購成本為20000 - 582.52 = 19417.48元。取得13%專票時,采購成本為(20000 + 2000)-2530.97 = 19469.03元。 可見,取得13%專票雖然多付了2000元,但多抵扣的進(jìn)項稅額為1948.45元,只增加了成本19469.03 - 19417.48 = 51.55元。從增值稅抵扣和成本綜合角度看,是相對劃算的。 所以,應(yīng)該付給對方22000元。不過,還需要考慮對方是否有開具13%發(fā)票的資質(zhì)等合規(guī)問題,確保交易合法合規(guī)。
老師,我想請問,我們項目部要付活動板房款,項目經(jīng)理談的是不含稅價10萬,如果我們需要對方給我們提供增值稅專用發(fā)票,稅率是13,我們是需要把稅錢加進(jìn)去支付給對方嗎?加進(jìn)去的話,我們總共要付多少錢給對方?
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元,收取對方9000元管理費(fèi),我們扣除成本和管理費(fèi)和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早,具體怎么算的?(對方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對方)
老師你好!請問下我們公司機(jī)械幫對方公司做事30000元,然后用了對方公司10000元的油費(fèi),那么實(shí)際對方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時費(fèi),現(xiàn)在對方會計讓我開票給他們公司,那么是開20000元的發(fā)票給他們吧,但是對方會計讓我開30000元發(fā)票給他,那這樣不是對不上,他們收到票,只付款我們2萬,這樣對嗎,謝謝老師
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,對方要求我們開具6%的專票,我們開具了3%的專票后,對方要求我們把剩下的3%的稅費(fèi)轉(zhuǎn)進(jìn)他的個人賬戶,轉(zhuǎn)給他個人的錢應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝
老師 我們對外開具10萬含稅9%的專用發(fā)票,但是提供給我們進(jìn)項的對方10萬含稅的只能開具3%專用發(fā)票,我們就欠他們10萬元,需要開具多少發(fā)票和我們開具的等效,我們應(yīng)該怎么計算
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
好的,謝謝老師了哈
沒事,幫忙給個五星好評