你好,你的意思是需要進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)稅額一致,是嗎?
請教老師一個(gè)實(shí)務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個(gè)月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級(jí)科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個(gè)內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個(gè)會(huì)計(jì)就做了3.4.5號(hào)三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號(hào)業(yè)務(wù)開始記,上個(gè)會(huì)計(jì)的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對(duì)余額,在記
每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項(xiàng)目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費(fèi)用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒計(jì)入營業(yè)外收入(之前會(huì)計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字。現(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
就是我們往外開具10萬9點(diǎn)的票,但是我們進(jìn)項(xiàng)的哪一方只能提供3%的發(fā)票 我們應(yīng)當(dāng)怎么計(jì)算
怎么扣除他的稅
你好,你是要算什么?要算需要開多少進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來嗎?
我們就是實(shí)際欠他們10萬元要是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一致,那金額肯定就多了
你好,是啊,不含稅金額肯定多了呀,所以你想算什么呢?
我沒有說清,就是我們對(duì)外開9%,那提供進(jìn)項(xiàng)也要為我們提供9%,但是現(xiàn)在對(duì)方只能提供3%的票,我們應(yīng)當(dāng)讓他開多少發(fā)票
我們一共欠他10萬
你好,你說的是很清楚,但是你的問題問的不清楚。 你自己想達(dá)到什么效果才能確定讓他開多少發(fā)票? 比如你想1分錢的所得稅都不交,還是說想要交2%的增值稅,還是什么意思?
我們需要扣完稅后給他們支付多少錢讓他們開多少錢的票
不是有個(gè)稅差6個(gè)點(diǎn)嗎 我們怎么給他扣稅
你好,這個(gè)差額你說要扣下來的話,企業(yè)自己決定沒有規(guī)定必須要怎么扣,一般直接按照6個(gè)點(diǎn)扣就行了。
我們是直接在10萬扣除6點(diǎn)的稅后按照94000讓他們開具3%的發(fā)票合理嗎
你好,是的,一般就是這樣。
實(shí)際工作中這樣做是不是用9%的稅額/3%看看是多少這樣計(jì)算 ,但是這樣銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是匹配了,但是不含稅的要超過3倍呢,我們不可能給我支付那么多錢,我們只能扣除稅額了
你好,那你就要去找別的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來抵扣。
要是沒有進(jìn)項(xiàng)我們不是已經(jīng)把稅款扣下來了我們交稅就行了
你好,外賬上面沒有什么稅款扣下來的說法。 他開給你多少錢的發(fā)票,你就應(yīng)該支付給他多少錢。
我們是算我以后讓我們直接開票,就當(dāng)結(jié)算了
你好,你都按照不含稅乘以各自的稅率就可以了。
好的我明白了
你好,歡迎下次再來探討。