不用,直接做為25年費(fèi)用
老師,2023年已經(jīng)結(jié)賬了。財(cái)務(wù)又收到2022跟2023的費(fèi)用報(bào)銷,這個(gè)只能記到2024年,做2023年匯算清繳的時(shí)候需要費(fèi)用調(diào)增嗎
老師,現(xiàn)在九月了,員工老板拿2023年的差旅費(fèi)來報(bào)銷,款也是現(xiàn)在才付的,那我能直接計(jì)入2024年的費(fèi)用嗎?然后在年度匯算清繳做調(diào)出,但不調(diào)2023年的報(bào)表,是這樣嗎?
2023年對(duì)方開具的紙質(zhì)管理費(fèi)用發(fā)票,2024年12月取得其加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票復(fù)印件后,在2024年12月做以前年度損益科目,2024年匯算清繳時(shí),可以通過納稅調(diào)減項(xiàng)目來列支這筆管理費(fèi)用不,起到不浪費(fèi)這張發(fā)票的作用
請(qǐng)問老師,我收到發(fā)票是2024年12月份的發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在11月份,我1月份才拿到票。我匯算清繳需要調(diào)賬嗎?如果調(diào)我怎么調(diào),我用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還有一般多久的發(fā)票需要匯算清繳調(diào)賬
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)2024年有一筆150元行政罰款的營(yíng)業(yè)外支出,做賬時(shí)做了費(fèi)用抵扣了所得稅,那么在匯算清繳時(shí)應(yīng)該予以調(diào)增應(yīng)納稅所得額。那2025年分錄應(yīng)該怎么做?是借:未分配利潤(rùn) 7.5(150×5%)貸:應(yīng)交稅費(fèi)7.5嗎? 另外2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)的盈余公積需不需要調(diào)整?
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請(qǐng)問我這張專票屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購(gòu)了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬元,領(lǐng)了4公斤,請(qǐng)問本月加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)是多少
老師10題劃線這里沒看懂?謝謝
老師支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬單次小于800是公司可以通過支付的費(fèi)用報(bào)銷單直接入賬,不再代申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
2000的稿酬費(fèi)不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額,不是按實(shí)發(fā)工資計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測(cè)資金需求量時(shí),若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對(duì)的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對(duì)嗎?