你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?

老師,我的采購發(fā)票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發(fā)票,我想問下我年終匯算清繳要對這個(gè)暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
那我12月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù),發(fā)票次年才到,我必須暫估是吧?但是我暫估了稅法上因?yàn)槲覜]有發(fā)票,匯算清繳時(shí)就需要我納稅調(diào)增是嗎?
老師,我想問下;匯算清繳的事情,我們是22年11月份計(jì)提的成本,但是我們是23年1月份取得的發(fā)票,我這個(gè)賬需要調(diào)整嗎?還是說直接在匯算清繳的表上調(diào)增調(diào)減呢?
老師,我2023年4月份收到一張購買摩托車的發(fā)票12000,發(fā)票時(shí)間是2022年7月,我已經(jīng)做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我這個(gè)需要調(diào)賬,和重報(bào)匯算清繳嗎?如何做賬???
你好,請問一下例如我11 月份買的商品但是還沒給我開發(fā)票,估計(jì)要明年3月份才能開進(jìn)來,那匯算清繳需要調(diào)增嗎?
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個(gè)月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實(shí)繳,老板讓我去工商變少一點(diǎn),最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點(diǎn)
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報(bào)關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報(bào)時(shí)候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報(bào)增值稅?
老師,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票床墊單位是個(gè)。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)


差旅費(fèi),住宿和打車的
你好這個(gè)你要做的話是用以前年度損益調(diào)整來做。
老師一般多少月份的業(yè)務(wù),我只需要調(diào)表,不調(diào)賬
你好,涉及損益類的就需要調(diào)賬的。
只要是跨年的都需要嗎?如果我發(fā)生的業(yè)務(wù)是在12月份,我1月份才收到發(fā)票,也需要調(diào)整嗎
你好,是的,除非你12月的時(shí)候已經(jīng)做了賬。
我12月份做得賬借:預(yù)付賬款貸:銀行賬款,那我5月份的時(shí)候是不是我還要調(diào)整報(bào)表,還要調(diào)整賬
你好,是的你要做到去年去的話就需要調(diào)整。
那這樣做,我會(huì)產(chǎn)生退稅了
你好,如果是屬于去年的費(fèi)用你做調(diào)整確實(shí)是會(huì)退稅。
如果不調(diào)整有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,你當(dāng)做今年的操作也可以。
反正發(fā)票也是開的今年。