匯算清繳前取得發(fā)票,不用調(diào)增

您好,老師,想問(wèn)一下,公司9月份開(kāi)張到現(xiàn)在采購(gòu)成本17萬(wàn),11-12月才有銷售,銷售成本是5萬(wàn),在11月份付了3萬(wàn)的進(jìn)貨款開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款沒(méi)有發(fā)票?,F(xiàn)在年底了到時(shí)要匯總清繳,我要再開(kāi)多少進(jìn)貨發(fā)票到時(shí)才不用調(diào)增?
老師,2020年簽了一份購(gòu)買合同,合同約定在付了第一筆預(yù)付款的時(shí)候,對(duì)方就應(yīng)該給我開(kāi)全額發(fā)票。但是2021年1月份還沒(méi)給我開(kāi)。但是在匯算清繳之前能給開(kāi)好,我2020年結(jié)賬時(shí)候需要按合同全額做暫估嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我這的一般納稅人公司,到2022年12月31日,計(jì)提的100萬(wàn),供應(yīng)商沒(méi)給開(kāi)票過(guò)來(lái),是在2023年4月份給開(kāi)過(guò)來(lái)計(jì)提的這100萬(wàn)的發(fā)票,那2023年5月份,匯算清繳,這100萬(wàn),需要調(diào)增嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下例如我11 月份買的商品但是還沒(méi)給我開(kāi)發(fā)票,估計(jì)要明年3月份才能開(kāi)進(jìn)來(lái),那匯算清繳需要調(diào)增嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到發(fā)票是2024年12月份的發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在11月份,我1月份才拿到票。我匯算清繳需要調(diào)賬嗎?如果調(diào)我怎么調(diào),我用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還有一般多久的發(fā)票需要匯算清繳調(diào)賬
小規(guī)模出口免稅貨物有哪些
收到對(duì)方公司退回的預(yù)付款,收到的預(yù)付賬款在現(xiàn)金流量表里面填哪一欄?
老師您好。為什么對(duì)方在想給我們公司開(kāi)發(fā)票的時(shí)候搜索不到這個(gè)名字。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下高低點(diǎn)法在實(shí)際工作中用得上嗎
本月公司生產(chǎn)A.B兩種產(chǎn)品,消耗875公斤黃油,生產(chǎn)A 產(chǎn)品6000公斤,B產(chǎn)品1000公斤,A產(chǎn)品含黃油37%,B產(chǎn)品含黃油25%,A產(chǎn)品凈重240g ,B產(chǎn)品凈重64g,那么本月 A.B產(chǎn)品各消耗多少黃油,怎么求
是那個(gè)農(nóng)民合作社,他的那個(gè)賬務(wù)處理特點(diǎn)是什么呀?都需要注意一些什么?它分紅嗎?
老師。個(gè)體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請(qǐng)問(wèn)公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報(bào)銷,拿來(lái)3萬(wàn)的餐費(fèi)無(wú)明細(xì)小票,2萬(wàn)住宿,發(fā)票開(kāi)具方是個(gè)酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無(wú)關(guān)系,他們倆只說(shuō)是招待餐費(fèi)宿費(fèi),拒不說(shuō)明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說(shuō)業(yè)務(wù)機(jī)密,而且款項(xiàng)已有法人現(xiàn)金結(jié)算過(guò)了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個(gè)人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒(méi)有確實(shí)證據(jù),也無(wú)法拒簽字,想問(wèn)老師,他們報(bào)銷寫(xiě)的招待餐費(fèi),宿費(fèi),這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來(lái)款:借銀行存款20000/貸往來(lái)款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個(gè)還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒(méi)有多余的利息,可這個(gè)是貸方為何會(huì)有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫(xiě)滿意度調(diào)查,在哪里填寫(xiě)?


那發(fā)票日期是24年的啊記賬不是在24年屬期里了嗎?23年累計(jì)數(shù)里沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)?。磕軒兔砬宄幌聠?,不懂呢
23年正常做購(gòu)入與銷售結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可,取得發(fā)票附在23年分錄后面
意思2024年這個(gè)發(fā)票就不入賬了?
是的,已經(jīng)在23年做賬了,附到23年憑證后面
那如果是暫估的呢?不是正常購(gòu)入分錄
可沖銷原分錄,再做正常購(gòu)入分錄,附發(fā)票
沖銷做在哪個(gè)期間呢?
直接做到收到發(fā)票的月份
那數(shù)據(jù)不是就到24年了嗎?23年還掛這筆賬也不能作為匯算清繳扣除啊
一負(fù)一正,對(duì)24年是不影響的
那也不能23年匯算清繳扣除啊
已經(jīng)入了23年成本費(fèi)用,匯算清繳前,自然可稅前扣除