你好這個(gè)是正常的了有利潤

預(yù)填企業(yè)季度申報(bào)表營業(yè)收入是0 營業(yè)成本是0利潤總額是負(fù)數(shù)這樣可以嗎?提示有稅收風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),沒有收入和成本,利潤是負(fù)數(shù),我把利潤填上,風(fēng)險(xiǎn)提示:.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。我該怎么申報(bào)
老師:您好!公司今年1月到6月都沒有收入,有相關(guān)營業(yè)成本,之前申報(bào)收入為0,成本有數(shù)據(jù),新電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)提示中風(fēng)險(xiǎn)。后來調(diào)整報(bào)表,把成本先放在應(yīng)付賬款,等有收入再把成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在收入,成本都為0,申報(bào)時(shí),提示收入成本都為0,利潤總額為負(fù)數(shù),為低風(fēng)險(xiǎn),可以直接申報(bào)嗎?稅務(wù)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)要求寫說明嗎?
老師:您好!公司今年1月到6月都沒有收入,有相關(guān)營業(yè)成本,之前申報(bào)收入為0,成本有數(shù)據(jù),新電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)提示中風(fēng)險(xiǎn)。后來調(diào)整報(bào)表,把成本先放在應(yīng)付賬款,等有收入再把成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在收入,成本都為0,申報(bào)時(shí),提示收入成本都為0,利潤總額為負(fù)數(shù),為低風(fēng)險(xiǎn),可以直接申報(bào)嗎?稅務(wù)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)要求寫說明和提交資料嗎?
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)表收入和成本都是0利潤是負(fù)數(shù),有風(fēng)險(xiǎn)提示怎么辦
甲會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)上有一筆處置不好了,跟財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),經(jīng)理有義務(wù)指導(dǎo)解決嗎?
老師 跨境電商的貨物和服務(wù)在一個(gè)地方備案嗎
郭老師,我撤銷了退稅申請,我現(xiàn)在進(jìn)去退稅模塊,顯示所屬期數(shù)據(jù)已作廢,前往退稅審核進(jìn)度查詢模塊進(jìn)行撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)操作
你好老師,小規(guī)模超過30萬是怎么算稅的
老師,小規(guī)模清算的時(shí)候所得稅是按25%還是5%算的。
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?

