您好,你們是沒(méi)有收入,是吧
老師,電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),要不要管呢,0申報(bào)的新企業(yè),沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,只有發(fā)工資,收入和成本都是0利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),可以嗎
預(yù)填企業(yè)季度申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入是0 營(yíng)業(yè)成本是0利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)這樣可以嗎?提示有稅收風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)所得稅匯算收入和成本都是0納稅總額是負(fù)數(shù),申報(bào)提示有風(fēng)險(xiǎn)可以申報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),沒(méi)有收入和成本,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我把利潤(rùn)填上,風(fēng)險(xiǎn)提示:.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。我該怎么申報(bào)
老師,本季度所得稅申報(bào)時(shí)我點(diǎn)了下風(fēng)險(xiǎn)提示顯示利潤(rùn)表中收入成本利潤(rùn)都為0,但是實(shí)際是有數(shù)的,所得稅報(bào)表也是自動(dòng)從財(cái)務(wù)報(bào)表里生成的都有數(shù),就提示利潤(rùn)表數(shù)為0和所得稅表中數(shù)不一致,這是什么原因?qū)е?/p>
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
老師問(wèn)一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營(yíng)所得稅的錢: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
對(duì),沒(méi)有收入
不用管,點(diǎn)強(qiáng)行申報(bào)就可以了
謝謝老師
不客氣,很高興幫你