對的是的,自己支付自己的。
我們老板有兩個公司,一個公司沒錢了,我現(xiàn)在可以把另外一個公司的錢轉(zhuǎn)到老板私戶,做賬借款,然后再從老板私戶轉(zhuǎn)到這個沒錢的賬戶嗎,就寫往來款,做賬銀存,貸其他應(yīng)付款
我們和供應(yīng)商簽合同付款后供應(yīng)商不能供貨了,然后他把錢轉(zhuǎn)給了另一個公司,讓另一個給我們供貨,我們后續(xù)簽合同就是另外一家,但是第一家的錢不退回了,現(xiàn)在又另一家給我們發(fā)貨開發(fā)票,這種如果他們兩家寫個代收協(xié)議,這種稅法上說的通嗎 老師
老師,我就是想問一下,之前我們老板還欠了公司一點錢,現(xiàn)在他們要分紅,就是說先把分紅先給他們,然后再讓他們把那個錢轉(zhuǎn)到這個賬戶上面來嘛 還是說直接抵扣他這個分紅,再把錢轉(zhuǎn)給他
老師請問下,供應(yīng)商已經(jīng)開票給我們的應(yīng)付賬款,由于對方說賬戶被凍結(jié)了,出了一個委托付款書,讓我們把款轉(zhuǎn)到另外一個公司,2個公司是同一個法人,請問這種做法合規(guī)嗎
公司賬戶一分錢都沒有,每次采購都是微信轉(zhuǎn)我,讓我再微信轉(zhuǎn)給采購人,或是老板另外一個公司的出納轉(zhuǎn)到公司賬戶讓我再對公付款,這樣有問題嗎
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔(dān)的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因為我們本月采購進(jìn)賬勾選,要下個月才報關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
老師好,組價不是應(yīng)該關(guān)稅?1+關(guān)稅稅率嗎?這個怎么直接÷?