你好,實(shí)物少于賬面需要做盤虧處理。
你好老師,請問材料賬與實(shí)際庫存不符怎么調(diào)整?
老師長時(shí)間積累的賬務(wù)問題,存在賬實(shí)不符的問題,賬上的庫存商品明顯多余實(shí)際的,這個(gè)該怎么調(diào)賬???通過每個(gè)月做大成本來減少庫存,一點(diǎn)點(diǎn)的把賬和實(shí)找平嗎?
老師,庫存現(xiàn)金實(shí)際是900,但是賬上有1000元,怎么做調(diào)整賬實(shí)相符呢?
老師,企業(yè)存貨和實(shí)務(wù)賬實(shí)不符,賬上>實(shí)物,請問如何減少賬上的庫存好一點(diǎn)
老師問一下賬套現(xiàn)金余額與實(shí)物現(xiàn)金不符,差額很多,怎么調(diào)整。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
具體需要區(qū)分不同原因來做賬務(wù)處理。
外賬就是入庫多,銷售結(jié)存下來的,為了少繳納稅款,現(xiàn)在賬上有,實(shí)物沒有
外賬就是入庫多,銷售結(jié)存下來的,為了少繳納稅款,現(xiàn)在賬上有,實(shí)物沒有
這種情況不屬于盤虧,是屬于有未確認(rèn)收入部分從而少結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本導(dǎo)致的。