同學(xué)你好,如果你想達(dá)到 稅局報(bào)表與 你家的報(bào)表一致的話,你的處理是正確的, 但是,如果說(shuō),這個(gè)工資還是會(huì)發(fā)的,那么,財(cái)務(wù)賬可以不用作處理, 假如25年發(fā)了工資,那么, 26年所得稅清算時(shí),再把這一筆做相反的納稅調(diào)整就行,
老師,22年工資被稅務(wù)要求調(diào)出來(lái),現(xiàn)在怎么做呢?匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅。賬務(wù)上還需要做一筆利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬嗎
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模,本月可否計(jì)提幾年的獎(jiǎng)金,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,這筆分錄員工要交個(gè)稅嗎,明年有錢(qián)可發(fā),若不發(fā),這筆分錄為借應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤(rùn)分配一未分配,5月份匯算清繳須調(diào)增嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)24年一月份發(fā)放的之前23年沒(méi)有計(jì)提的工資,,分錄:借,利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 是不是不用修改23年 年報(bào)表?直接在匯算清繳調(diào)增這筆錢(qián)就可以了嗎?
老師好,小企業(yè)24年計(jì)提的工資3000,25年一直沒(méi)發(fā)放,所得稅匯算清繳已調(diào)增了,那25年分錄要做個(gè):借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3000?這樣可以嗎老師
個(gè)人租車(chē)12000的租車(chē)協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢(xún)下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開(kāi)過(guò)一個(gè)戶(hù),但賬套里沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷(xiāo)戶(hù)了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶(hù)中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開(kāi)始請(qǐng)的,我們8月開(kāi)始買(mǎi)材料入場(chǎng),8月開(kāi)發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問(wèn)這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒(méi)做過(guò),不知可難?感謝