您好,這個如果調(diào)整以前年度,本身就會導(dǎo)致這個報(bào)表不平的啊,這個是正常的

老師好: 上年度多計(jì)提所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后,資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤,要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表?
老師公司收到稅局退還以前年度所得稅,我做賬 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅, 借應(yīng)交費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸,貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,期末資產(chǎn)總計(jì)比權(quán)益總計(jì)少了當(dāng)月的本年利潤數(shù),這要怎么辦?
老師,請問匯算清繳后補(bǔ)交的稅費(fèi)分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前撤損益調(diào)整。繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也結(jié)轉(zhuǎn)了,要不要調(diào)整去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表呢?
老師請問下我們公司收到2020年所得稅退稅,我賬是這樣做 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 做了之后我填報(bào)表時利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 就不平衡了
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平是對的嗎
你好老師,我司預(yù)付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時候我做了預(yù)付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個數(shù)字是錯的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會計(jì)分錄如何做?
老師,電商專用的erp聚水潭客戶端(電腦端)怎么安裝在電腦上?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷款本影從A賬戶支付,錯從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項(xiàng)稅額13萬,出口 fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負(fù)率,該怎么算?

