若同時滿足以下條件,該專票可以在轉為一般納稅人后抵扣增值稅并需要認證: 1月份作為小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入。 未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅。 取得的增值稅專用發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣范圍。 若不滿足上述條件,則不能抵扣。在實際操作中,建議及時與主管稅務機關溝通確認,以避免稅務風險。

老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬,沒有進項稅來抵扣稅,在1月份申報稅要上增值稅2萬3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請退稅款2萬3回來,這樣會有什么風險嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會有什么風險嗎?
老師,12月份我開了一張農產品收購發(fā)票,但是月末庫存沒用沒,還有20萬農產品。因12月份超500萬了,1月份自動變成一般納稅人了,那我這20萬農產品發(fā)票可以在1月份抵扣增值稅嗎
老師,我們12月份連續(xù)超過500萬了,從2月份做的一般納稅人認證,那我12月份,1月份小規(guī)模時有好多估價入庫包括收購農產品發(fā)票沒回來,只能3月4月發(fā)票才能回來,我是需要取專票還是普票啊,如果要專票可以做進項稅額抵扣嗎
老師,1月份開的專票400萬。對方付款的時候做的是預付款。沒有抵扣這個專票。因為是工程款。他們是想要等最后工程結束在開票。我們的進項票也沒有開進來。所以我2月份可以全部沖紅嗎?沖紅之后這個稅款2月份已經繳納了增值稅等。沖紅之后。這個稅款可以轉到抵扣稅款里面嗎?還是3月份申報2月份的時候。需要在專票那填寫負數嗎?沖過的話稅務局會問嗎?
老師,我在1月份時是小規(guī)模企業(yè),從2月份開始超過50010萬了變成一般納稅人了,但是1月份有部分成本發(fā)票沒回來在3月份時回來的是專票,我得沖消1月份估價入庫,這個專票我可以抵扣增值稅嗎?需要認證嗎
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網銀轉對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣啊?
公司注冊直聘網招聘員工 這個注冊平臺費應該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
請問老師,我們是保安服務公司,我們?yōu)橥馀傻狡髽I(yè)的保安租宿舍發(fā)生的租金,水電費記什么科目呢?
老師,才開始的酒店可以申請為個體戶嗎?
在河北省內干建筑工程活,算是跨區(qū)域干活嗎
老師,如果不抵扣需要認證后轉出嗎
同學你好是的,要轉出的
老師,轉出后這個稅額還可以記入成本吧
同學你好 這個可以的
小規(guī)模時是借 銷售費用 是3000,這樣專票回來就是 借銷售費用28301.88 進項稅 1698.12 貸現金,同時結轉進項稅額 借進項稅額轉出 貸進項稅額。 同時沖費用 借銷售費用 貸進項稅額轉出額
同學你好對的 看是成本對應的進項還是銷售費用對應的進項