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老師,我們12月份連續(xù)超過500萬了,從2月份做的一般納稅人認證,那我12月份,1月份小規(guī)模時有好多估價入庫包括收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒回來,只能3月4月發(fā)票才能回來,我是需要取專票還是普票啊,如果要專票可以做進項稅額抵扣嗎

2025-02-17 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-17 16:59

你好,這個是小規(guī)?;痄N售的嗎?如果是的話,普通發(fā)票就行。

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快賬用戶7236 追問 2025-02-17 17:03

有好多成本發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票沒回來但是我從2月1號起就變成一般納稅人了,以前沒取到的發(fā)票我讓對方開專票還是開普票。如果開專票可以抵扣增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-17 17:05

你看下是什么時間銷售的,如果是一般納稅人期間銷售的可以,如果是小規(guī)模期間收入的不行。

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你好,這個是小規(guī)?;痄N售的嗎?如果是的話,普通發(fā)票就行。
2025-02-17
若同時滿足以下條件,該專票可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣增值稅并需要認證: 1月份作為小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入。 未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅。 取得的增值稅專用發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣范圍。 若不滿足上述條件,則不能抵扣。在實際操作中,建議及時與主管稅務(wù)機關(guān)溝通確認,以避免稅務(wù)風(fēng)險。
2025-04-01
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進項稅額轉(zhuǎn)出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規(guī)模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
沒有發(fā)票你可以暫估入賬。根據(jù)不含稅的做賬。做借庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估款借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。取得發(fā)票的時候,對方假設(shè)開的專票的話,借進項稅額貸,應(yīng)付賬款供應(yīng)商。貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2021-02-24
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當(dāng)于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
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