你好,也就是你現(xiàn)在這個是虧損了是嗎?你建議放到管理費用里面吧,不要放到主營業(yè)務(wù)成本。如果放到了主營業(yè)務(wù)成本,容易 被查賬
請問老師,我們公司發(fā)了一批貨給其他公司沒有收錢,其他公司賣出去了才給我們錢,我們做賬用發(fā)出商品-\'xx產(chǎn)品,那么是不是需要用輔助表格在統(tǒng)計是發(fā)給哪個企業(yè)數(shù)量價格多少比較好呢,,,,還是說老師有更好的方法呢
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發(fā)票,有些可能是當時買貨時不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點,還有就是我們在供應(yīng)商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發(fā)票不足,也需要進項票,但供應(yīng)商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個稅點合適,這個怎么算
老師你好,我是百貨公司會計,比如我們進一個商品5元,我計在途物資,但是我們進貨的時候供貨商要給我們這個商品打折每次折扣都不一樣,我們這個商品入庫定價就是一開始商家給我們的價格比如6元(沒有扣他給我們的折扣,因為每次折扣都不一樣),我在做憑證的時候這個商品就差1元錢,這個問題怎么處理呢?
老師好,我公司之前銷售給一家公司的貨品,是我們先送貨,我們每個月按照這家公司提供的他們的銷售清單,給他們開供貨發(fā)票,現(xiàn)在他們要把沒有銷售的貨品退回給我們,但是退貨的型號和數(shù)量與我們公司的庫存型號和數(shù)量不一致,請問老師有什么辦法能夠從我們賬面上處理呢
老師,之前我們開出的發(fā)票比如說100套產(chǎn)品,10萬塊錢,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個補差價,就是產(chǎn)品還是之前的100套不另外發(fā)貨,但是要給對方開一個5000塊錢的發(fā)票過去,銷售貨物不填寫數(shù)量無法開票,怎么辦呢?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師好,就是把補差的價格放到管理費用嗎?但是供貨方說他們開票就是再開一件這個貨品,管理費用放到哪個二級科目合適呢?
對的是的,二級科目可以寫其他
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
請問這個補價開回來的發(fā)票進項稅額可以抵扣嗎?還是干脆讓開個普票最好呢?
你好可以的 可以抵扣增值稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。