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老師好,公司之前賣給甲方的一個貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題,把貨退給我們了,我們要求供貨方重新給發(fā)一個貨品,但是需要我們再補點差價,我的問題是如果這個貨品的原價加補差價格大于我們之前賣給甲方的價格,需要怎么處理,如果不處理是否存在納稅風險?

2025-03-25 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-25 15:12

你好,也就是你現(xiàn)在這個是虧損了是嗎?你建議放到管理費用里面吧,不要放到主營業(yè)務(wù)成本。如果放到了主營業(yè)務(wù)成本,容易 被查賬

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快賬用戶6361 追問 2025-03-25 15:16

老師好,就是把補差的價格放到管理費用嗎?但是供貨方說他們開票就是再開一件這個貨品,管理費用放到哪個二級科目合適呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 15:18

對的是的,二級科目可以寫其他

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快賬用戶6361 追問 2025-03-25 15:31

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-25 15:32

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶6361 追問 2025-03-25 15:32

請問這個補價開回來的發(fā)票進項稅額可以抵扣嗎?還是干脆讓開個普票最好呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 15:36

你好可以的 可以抵扣增值稅

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快賬用戶6361 追問 2025-03-25 15:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-25 15:40

不用客氣,工作愉快。

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你好,也就是你現(xiàn)在這個是虧損了是嗎?你建議放到管理費用里面吧,不要放到主營業(yè)務(wù)成本。如果放到了主營業(yè)務(wù)成本,容易 被查賬
2025-03-25
同學你好 計入營業(yè)外就可以了
2023-06-25
您好!可以先記錄退貨情況,調(diào)整庫存,然后與對方確認差異。接著,開具紅字發(fā)票沖減原發(fā)票金額,最后更新財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。記得保留所有溝通記錄和憑證哦!
2024-09-02
您好,開服務(wù)費發(fā)票,其他現(xiàn)代服務(wù),
2024-12-30
你好,需要把之前的發(fā)票沖紅,然后修改單價重新開具藍字
2024-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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