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公司賬面其他應(yīng)付款賬面余額20多萬,就是代發(fā)工資的金額這部分該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在這家公司要注銷

2025-03-20 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-20 17:24

你好,這些員工不是你們公司的嗎?

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快賬用戶2806 追問 2025-03-20 17:27

是我們公司的

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齊紅老師 解答 2025-03-20 17:28

你好,這個其他應(yīng)付款是因為這個工資形成的嗎?

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快賬用戶2806 追問 2025-03-20 17:29

就是想讓這家公司承擔(dān)一部分的員工工資,這些員工的勞動關(guān)系也在北京,個稅申報也在北京,現(xiàn)在要注銷的公司在云南

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齊紅老師 解答 2025-03-20 17:30

你好,如果是這樣,不應(yīng)該當(dāng)你們公司的員工了 你們要承擔(dān)這個部分,需要對方開發(fā)票給你們

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快賬用戶2806 追問 2025-03-20 17:33

現(xiàn)在其他應(yīng)付款的余額怎么平掉

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齊紅老師 解答 2025-03-20 17:33

你好,你如果只想做平注銷,你可以用現(xiàn)金支付或者計入營業(yè)外收入。

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快賬用戶2806 追問 2025-03-20 17:35

這個分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-03-20 17:36

你好,比如借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入

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你好,這些員工不是你們公司的嗎?
2025-03-20
你好,對方收到大于投資成本的部分為投資收益,按股息紅利所得繳納20%個稅。 你公司多付部分視為為利潤分配 借:實收資本 利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
2022-04-15
你好,其他應(yīng)收款收不回來做清算是損失,不涉及到需要交相關(guān)稅費的,只是需要考慮在清算所得交稅的時候是否能夠稅前扣除。
2021-06-16
您好,當(dāng)是公司支付的 借:管理費用-社保費 756 貸:其他應(yīng)付款756
2024-03-20
你好,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到資本公積里
2022-08-02
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