您好,小企業(yè)發(fā)生的應(yīng)記在當期就可以,不用管24年的,就當是25年發(fā)生的
請問老師,24年的發(fā)票入在了25年,25年做24年度所得稅的匯算清繳時也沒有調(diào)整,那26年做25年所得稅匯算清繳時該怎么辦?
24年漏記的收入,,記在了25年,24年匯算需要納稅調(diào)整么?
24年有一筆該紅沖的收入,在25年沖了,計入,25年當期損益了,24年匯算是要納稅調(diào)減么,然后25年匯算在納稅調(diào)增么?
在25年做了以前年度損益調(diào)整的收入,可以更正24年增值稅報表,不更正24年季度企業(yè)所得稅報表嗎?直接做匯算清繳
老師好,請問匯算清繳時未發(fā)工資調(diào)增了2萬元,于25年7月份發(fā)完這2萬元。需要在25年沖減24年已經(jīng)計提的這2萬嗎?然后重新計提24年工資?應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
我們公司是跨境電商公司,銀行對賬單有美元和人民幣的,請問每個月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計下每個月進項發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計啊,這個進項專票金額,得看當月認證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對國外的公司,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有生產(chǎn)
我公司是知識服務(wù)類型,對方因為沒有自己公司,請一個工程安裝公司開了一個服務(wù)費發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費,這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請問下怎么根據(jù)復利現(xiàn)值求預付年金現(xiàn)值?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是怎么算出來的數(shù)
我司接手了一個停車場項目,跟對方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車費收入確認收入還是30%確認收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個人),這樣可以嗎?
小企業(yè)就不納稅調(diào)增了么
您好,不用調(diào)增,正數(shù)的在24年正常匯算。 負數(shù)的正常反應(yīng)在25年