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老師您好!是這樣我填寫企業(yè)所得稅年報發(fā)現(xiàn)我的你年業(yè)務(wù)招待費超了,請問我還能做去年的業(yè)務(wù)招待費調(diào)整嗎?請問怎么調(diào)整可以不補繳稅?謝謝!

2025-03-19 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-19 09:51

你好,這個業(yè)務(wù)招待費是沒辦法的,因為你不管多少都需要調(diào)。

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快賬用戶4633 追問 2025-03-19 09:52

意思是不能調(diào)整去年的業(yè)務(wù)招待費的賬了對嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-19 09:52

你好,因為他是按照實際發(fā)生額的百60%和收入的千分之五,哪個小按哪個,所以你不管發(fā)生多少金額都是需要調(diào)匯算清繳的。

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你好,這個業(yè)務(wù)招待費是沒辦法的,因為你不管多少都需要調(diào)。
2025-03-19
業(yè)務(wù)招待費按收入的千分之五和業(yè)務(wù)招待費60%比較,取小
2021-01-15
你好,這筆以前年度損益調(diào)整,需要從2023年的報表期初數(shù)調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整報表了,就不用再做調(diào)整報表。
2024-04-16
您好,稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費的60%金額填寫,這樣就納稅調(diào)增啦
2023-05-28
這個只是稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整,不需要賬務(wù)處理的
2020-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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