上年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該記入管理費(fèi)用誤記營(yíng)業(yè)費(fèi)用,你做憑證修改 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)費(fèi)用
老師你好。請(qǐng)問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下上年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該記入管理費(fèi)用誤記營(yíng)業(yè)費(fèi)用,今年的匯繳清祘時(shí)該怎么填寫(xiě),或調(diào)整。謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,去年有一筆保證金計(jì)入了管理費(fèi),已經(jīng)所得稅匯算清繳且財(cái)報(bào)也報(bào)了,今年應(yīng)該怎樣調(diào)整,需要去稅務(wù)更改申報(bào)嗎,去年收入為0,即使不計(jì)入費(fèi)用也不用交所得稅,如果今年直接借應(yīng)收借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),是不是需要多交這部分管理費(fèi)用的稅,怎么處理好,謝謝
老師,公司稅務(wù)登記是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但核算軟件是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在有一筆上年的期間費(fèi)用需要調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?
老師我問(wèn)一下23年記錯(cuò)了科目要怎么調(diào)整?應(yīng)該記銷(xiāo)售費(fèi)用的推介費(fèi),記成了業(yè)務(wù)招待費(fèi)去了,現(xiàn)在要做匯算清繳
老師,匯算清繳時(shí)我把銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫(xiě)管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒(méi)有問(wèn)題了,這該怎么填
請(qǐng)問(wèn)電商怎樣才可以做到財(cái)稅合規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報(bào)關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項(xiàng)需要讓供應(yīng)商按實(shí)際出口數(shù)量重開(kāi)嗎?然后按實(shí)際數(shù)量申報(bào)退稅?
老師進(jìn)項(xiàng)留抵,負(fù)著計(jì)提附加稅金對(duì)嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn),我把申報(bào)表作廢了,我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要怎么樣撤銷(xiāo)
老師,請(qǐng)問(wèn)這里面的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,這個(gè)分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
稅務(wù)籌劃:物流行業(yè)這個(gè)增值稅稅率多少?在增值稅和所得稅這塊怎么去籌劃,做過(guò)這個(gè)行業(yè)的老師可否詳細(xì)說(shuō)說(shuō)
老師好,單位的房子是租的,租金一年100多萬(wàn)。銀行付款是貸方,借方是什么?待攤費(fèi)用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆,請(qǐng)老師寫(xiě)一下
請(qǐng)問(wèn)注銷(xiāo)公司的流程是哪些
不影響匯繳清祘業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例