您好,上一條我記得我沒有寫負(fù)債 嘛
暖暖老師在嗎?在的話請(qǐng)接下回答謝謝您。非你莫屬老師別接了我求求您了,您接了又不回答浪費(fèi)了我五元啊,您真的是,如果這軟件能舉報(bào)我就把您舉報(bào)了。
老師好,我公司在別家買的鐵軸,又賣了,客戶用不上又退回來了,我們會(huì)計(jì)把100元退給客戶了,怎么寫憑證
@董孝彬,別的老師別回答,咋又扯上負(fù)債了,又我又暈了?
@董孝彬老師,別的老師別回答,我說出了老板的個(gè)人消費(fèi)之外的那些
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你給我講的我都能聽懂,別的都講的。我不能明白,謝謝,老師,我您,我們是不是要自己去看當(dāng)天有沒有收到發(fā)票,有沒有開出去發(fā)票?要是盾在老板手里,咋辦呢?我們會(huì)計(jì)不知道,也不知道做賬了!
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
你寫了?。磕阌职盐依@糊涂了
你趕緊把我弄清醒吧
你說大白話吧
對(duì)不起,少寫了字,期初動(dòng)了,如果把動(dòng)的部分體現(xiàn)在? 負(fù)債表的期初,就勾稽上了 也就是我們做了調(diào)整分錄,更正申報(bào)了,把這個(gè)申報(bào)的結(jié)果體現(xiàn)在負(fù)債表期初,這就是能勾稽上了
還是沒有明白啥意思?又暈了
?您好,勾稽不上是因?yàn)閯?dòng)上利潤(rùn)表,沒有改負(fù)債表期初,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)期初也按調(diào)整的數(shù)據(jù)更新了,當(dāng)然就勾稽上了
啥意思?還是不懂
您好,調(diào)整就是動(dòng)了利潤(rùn)表的期初未分配利潤(rùn),現(xiàn)在和調(diào)整保持一致
還是不懂,你一下能說清楚嗎?越說越糊涂,
您好,我從咱第一個(gè)問題把現(xiàn)在,都說? 說? 負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初=利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)? 嘛 這就是2表勾稽關(guān)系,勾稽上就對(duì)了
老師。還是不懂
朋友您好,那咋辦,上面那個(gè)等式本來就是理解的,那我們不考慮調(diào)整了,沒有調(diào)整的情況下,是理解了吧
不調(diào)整理解了,就是調(diào)整了,是哪個(gè)表調(diào)了,搞不懂
您好,好的,調(diào)整分錄? 比如計(jì)提了工資沒發(fā)放,稅法不讓稅前扣除,我們調(diào)整分錄 ? 借:未分配利潤(rùn)? (負(fù)) 貸:應(yīng)付工資(負(fù)) 您看,利潤(rùn)表里沒有,直接改了負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn),我們也得在更正申報(bào)后把負(fù)債表的期初調(diào)整下,這樣才能勾稽上
還是沒有懂,我現(xiàn)在不懂得是,什么時(shí)候沒勾稽上的表,什么時(shí)候勾稽上的問題?就是那個(gè)表,如何變化的
是不是季度申報(bào)時(shí)候,都是勾稽上的?
您好,動(dòng)了期初數(shù)? 就會(huì)勾稽不上
就是申報(bào)的時(shí)候,有可能是勾稽不上的報(bào)表,是這個(gè)意思嗎?
您好,是的,一定?要把期初的未分配利潤(rùn)更改了,因?yàn)槎悇?wù)的報(bào)表是連續(xù)的,? 我們現(xiàn)在申報(bào)的未分配利潤(rùn)期初,和我們更正上年后報(bào)表?的未分配利潤(rùn)? 期末,金額不一樣的話,稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示的
你的意思是說先申報(bào)了,不一致的報(bào)表,后面調(diào)整好了再更正申報(bào)的意思嗎?
您好,是的,就是這樣操作的哦