直接沖25年的銷項(xiàng)稅和銷售收入
老師,請問下我21年開的25萬發(fā)票,在22年12月沖紅了25萬又開具了15萬發(fā)票,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,24年紅沖了去年的發(fā)票,怎么做賬
老師,我24年的發(fā)票25年發(fā)現(xiàn)備注錯誤可以紅沖重新開具嗎?
老師,24年12月暫估的費(fèi)用,25年匯算前收到發(fā)票,是直接紅沖暫估在25年收到發(fā)票的當(dāng)月,還是要反結(jié)賬到24年12月去紅沖呢
老師,25年紅沖24年開出的發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
就是直接借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸收入負(fù)數(shù)、銷項(xiàng)負(fù)數(shù)?
是的,就是那樣做的
不需要做什么以前年度調(diào)整,或者是其他科目的調(diào)整嗎?跨年紅沖發(fā)票
不需要的哈,直接沖今年的收入
也就是直接沖去年的收入,其他啥都不用管?
是沖今年的收入,不管往年的
就是直接在紅沖發(fā)票當(dāng)月做負(fù)數(shù)分錄,其他的不用管,對嗎?
是的,就是那樣處理就行
老師,也就是發(fā)票紅沖,其實(shí)不管有沒有跨年都是一樣的處理方法,對嗎?
是的,就是那個(gè)意思的