你好,這個不可以的。
印花稅只核定一個購銷合同,我們新辦的公司沒有簽購銷合同,簽的有一份蔬菜大棚租賃合同收的有租金,沒有財產(chǎn)租金這一項這怎么申報,
公司食堂購進的蔬菜,可以憑收據(jù)入賬嗎,怎么入
合作社去農(nóng)戶那里收購蔬菜賣給我們公司 開普通發(fā)票 ,我們公司是一般納稅人可以抵扣嗎
老師,我們公司每個月給食堂買菜,發(fā)票是一家公司開過來的,然后打款打給個人,就是這個菜店的老板,開票人也是他,這種操作可以嗎,收的發(fā)票是公司,付款給個人。發(fā)票上開的是某蔬菜店
老師,公司與農(nóng)民合作社簽訂的蔬菜買賣合同需要繳納印花稅嗎(收購發(fā)票與對方自開發(fā)票)
老師、請問一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時候掃臉總是失?。?/p>
為什么餐飲部零用是主營業(yè)務(wù)成本而客房部這個要做銷售費用
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票,有沒有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票,有沒有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當(dāng)年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
有哪些風(fēng)險呢?
你好,你這個對方是本身是個人嗎?還是公司?
對方是農(nóng)業(yè)公司
你好,主要是如果是公司與公司的業(yè)務(wù)的話,你寫個人的話,到時候稅務(wù)局認定你為兩次業(yè)務(wù)。
哦,好的,明白
你好,歡迎下次再來探討。