增值稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅。 如果開普通發(fā)票,月銷售額10萬以內(nèi)或者季度30萬,可以免增值稅附加稅
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請(qǐng)問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師,您好。小規(guī)模納稅人,季度代開發(fā)票和自開發(fā)票合計(jì)超過30萬,則需要繳納增值稅,分別填寫在2欄、3欄,即使自開金額沒有超過30萬也應(yīng)該填寫在自開發(fā)票3欄;如果代開和自開合計(jì)沒有超過30萬,則代開填寫在代開欄第2欄,并且繳納增值稅,自開填在免稅銷售額下的第10欄,免交增值稅。對(duì)嗎?
老師2022年水利建設(shè)基金政策變動(dòng)后,是按增值稅和消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù)的。哪假如我銷售收入是20萬增值稅有留抵稅額不想要繳納增值稅,哪我還需要繳納水利建設(shè)基金嗎??梢越忉屢幌路謩e有幾種情況需要繳納水利建設(shè)基金。一般納稅人月度不超10萬小規(guī)模納稅人季不超30萬不需要繳納水利建設(shè)基金政策還適用嗎。假如我月沒超10萬,但是繳納了增值稅這樣的話需要繳納水利嗎
老師,小規(guī)模納稅人,月度銷售額沒有超過10萬,季度銷售額沒有超過30萬。出租自建廠房給其他公司。開租賃發(fā)票的話,需要繳納哪些稅款。每種稅款分別怎么計(jì)算繳納?
老師,小規(guī)模納稅人,月度銷售額沒有超過10萬,季度銷售額沒有超過30萬。出租自建廠房給其他公司。開租賃發(fā)票的話,需要繳納哪些稅款。合同金額簽的是不含稅金額。假如年租金12萬,要開12萬的租金發(fā)票給承租方。每種稅款分別怎么計(jì)算繳納?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開勞務(wù)費(fèi)需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉庫盤庫多出來材料,是因?yàn)轭I(lǐng)用時(shí)候一會(huì)兒要一會(huì)兒不要導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請(qǐng)問汽車的保險(xiǎn)發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
我想問一下權(quán)益法下,投資時(shí)點(diǎn)公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值。如果是因?yàn)橐豁?xiàng)固定資產(chǎn),而這項(xiàng)固定資產(chǎn)還有凈產(chǎn)值,那我在算這個(gè)調(diào)整凈利潤(rùn)的時(shí)候,還是按照原來的公式一減到底(凈利潤(rùn)減去差額除以可使用年限),到底要不要考慮這個(gè)凈殘值呢?
請(qǐng)問現(xiàn)在是不是不需要抄稅清卡就可以申報(bào)了
老師,開建筑服務(wù)的發(fā)票,電子稅務(wù)局備注欄怎么填寫,從哪里加上
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,現(xiàn)在銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理
老師您好,我們是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),老板娘的朋友是做防水工程,經(jīng)常從我們公司走賬,讓我們公司給其他建筑公司開材料發(fā)票,再開來防水保溫材料抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,比如開出材料6萬,開進(jìn)材料3萬,開進(jìn)3萬我已經(jīng)放項(xiàng)目上做了進(jìn)行,給他們算出款時(shí),怎么算企業(yè)所得稅,還要算工會(huì)經(jīng)費(fèi)殘保金之類的嗎?
老師好!咨詢下投資收回的業(yè)務(wù):我們投資基金公司,占比5%,簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,分三筆付清投資款,第一筆款含應(yīng)付的投資收益,一年內(nèi)付清,在我們收到第一筆款時(shí)如何做賬?沖成本嗎?
印花稅,按照不含稅的金額乘以1‰減半, 房產(chǎn)稅,按照不含增值稅的租金乘以6%, 土地使用稅,面積乘以單價(jià)減半, 企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤(rùn),小型微利企業(yè)5%。
老師,如果對(duì)方單位不給我們開具租金發(fā)票的話,我們自己承擔(dān)開具租金發(fā)票所涉及的稅款。我們只用承擔(dān)印花稅,房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?企業(yè)所得稅應(yīng)該是對(duì)方單位自己承擔(dān)嗎?
對(duì)方單位不給你開發(fā)票,你們自己代開不了。
說是稅費(fèi)要我們公司自己承擔(dān)。要么把稅錢轉(zhuǎn)給他們公司,他們自己交稅錢
他們給我們開具租賃發(fā)票
這種可以,必須以單位的名義去開才能開出來。
我想問一下,稅錢我們公司來承擔(dān)的話,企業(yè)所得稅是對(duì)方公司自己承擔(dān)還是我們來承擔(dān)?
一般都是你們單位承擔(dān)這個(gè)看具體的約定吧
那如果對(duì)方單位是小微企業(yè),是按照季度的應(yīng)納稅所得額*5%來繳納企業(yè)所得稅嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的
老師,但是我們支付給對(duì)方單位的是年租金。對(duì)方單位也是給我們開具一年的房屋租賃發(fā)票。那我們承租方來承擔(dān)稅款的話,企業(yè)所得稅是需要按照對(duì)方單位季度應(yīng)納稅所得額來交還是年度應(yīng)納稅所得額來交?
年度季度都可以的,最好是根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)來
老師,您說的最好是根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)來。是什么意思?我們交的是去年10月份到今年10月份的,一年的房屋租金。那對(duì)方單位給我們開具房屋租賃發(fā)票的話,企業(yè)所得稅是按照今年一季度的應(yīng)納稅所得額乘以5%來繳納嗎?如果對(duì)方單位是小規(guī)模納稅人,符合小型微利企業(yè)的話。
就是根據(jù)他這個(gè)租賃業(yè)務(wù),不看他企業(yè)的,他企業(yè)的整個(gè),那我人家有利潤(rùn),你們也負(fù)擔(dān)不了 租金收入-租金的成本,租金繳納的房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、附加稅)*稅率
那他們給我們開具房屋租賃發(fā)票,租金收入需要承擔(dān)的企業(yè)所得稅就不該由我們來承擔(dān)了吧?雖然稅費(fèi)我們自己來承擔(dān),那我們只用承擔(dān)他們開票產(chǎn)生的稅錢吧,比如增值稅,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅。這幾個(gè)我們公司幫他們來承擔(dān)。是嗎?
租金收入對(duì)應(yīng)的所得稅可以由你單位承擔(dān)呀, 就像你們銷售別人產(chǎn)品,你不計(jì)算所得稅嗎? 這種情況下,自己協(xié)商吧。
老師,我們是承租方。按正常應(yīng)該是出租方給我們開具發(fā)票的。但是租賃合同是按照不含稅金額簽的。出租方不承擔(dān)稅費(fèi)。所以,企業(yè)所得稅還是出租方自己承擔(dān)嗎?
誰來出都行,稅法上沒有規(guī)定。