您好, 如果是普票則是免征增值稅的。
老師,其他公司開給公司的某種設(shè)備的租賃費了,然后公司可以開個其他公司該設(shè)備的租賃費嗎?還有個問題,季度銷售額30萬是免增值稅的吧?超過是全額繳納對嗎(小規(guī)模納稅人)
老師,您好。小規(guī)模納稅人,季度代開發(fā)票和自開發(fā)票合計超過30萬,則需要繳納增值稅,分別填寫在2欄、3欄,即使自開金額沒有超過30萬也應(yīng)該填寫在自開發(fā)票3欄;如果代開和自開合計沒有超過30萬,則代開填寫在代開欄第2欄,并且繳納增值稅,自開填在免稅銷售額下的第10欄,免交增值稅。對嗎?
老師,我公司是商鋪租賃的小規(guī)模納稅人,如果我們季度銷售額不超過45萬,開具發(fā)票的繳納的增值稅,匯算清繳后會退回給我們嗎?
1、自2021年4月1日起,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超 過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元的)免征增值稅 2、針對小規(guī)模納稅人、一般納稅人 [財稅2016年12號] 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費附加。地方教育附加、水利建設(shè)基金 老師這兩個政策有什么區(qū)別呢
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時,開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請問: 如果一個小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師,這個月新增員工一名,工資2萬,獎金3.6萬。做兩個工資表還是把獎金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個體工商戶幫我公司開了票,個體工商戶嗯,我的賬號是他個人的,轉(zhuǎn)不過去錢,怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進項打印發(fā)來,對著勾選?
老師,本月新加一名員工,工資2萬,獎金3.6萬,工資沒有個稅,獎金個稅比如一千。那給他發(fā)工資時,分兩筆支付,用途工資2萬和獎金3.5萬,還是一筆按用途工資5.5萬付
老師請問,公司注銷了,以前有員工社保公司沒有交的,員工還能要求補繳嗎?
企業(yè)納稅總額與企業(yè)年報公式的數(shù)據(jù)不一致怎么寫情況說明
老師,公司注冊資本二萬元,老板投資款本月存入,工商和稅務(wù)這邊需要做什么嗎?
個人去稅務(wù)局代開房屋租賃費用于政府辦公,有哪些稅?得交多少稅款?
老板在客戶所在地開了一張近2萬元的煙酒發(fā)票,能入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老板用公戶給客戶公司的經(jīng)理轉(zhuǎn)了5千元錢,備注了備用金,這個錢肯定不會再回來了,這個要怎么入賬呢
開普票不管季度有沒有超過30萬的,都是免稅的嗎?
對只要是季度不超過30萬就成
那其他還要繳納什么稅呢?
其他的只是涉及印花稅
比如,要開具12萬金額的發(fā)票。要交哪些稅,分別怎么計算?
增值稅120000/1.05*0.05=5714.29 附加稅=5714.29*12% 印花稅=120000/1.05*千分之一
老師,12萬簽的是不含稅金額
不用繳納印花稅和房產(chǎn)稅嗎?
那就不價稅分離就成