您好,可以的,這個(gè)紅沖要在4季度紅沖,沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)的普票是免增值稅的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了張20萬(wàn)的普票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有超過(guò)免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額開(kāi)錯(cuò)了,讓沖紅重新開(kāi),首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開(kāi)就超了免稅額度,需要繳稅了?
我公司是小規(guī)模納稅人,有無(wú)票收入,申報(bào)增值稅,后期對(duì)方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開(kāi)了二十多萬(wàn)的發(fā)票,再開(kāi)發(fā)票就超過(guò)了免稅額,這個(gè)沖減無(wú)票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬(wàn)的免稅額
老師,你好!二手車公司上季度有一張紅沖發(fā)票未開(kāi)票,5月份才開(kāi)票,導(dǎo)致企業(yè)銷售額超30萬(wàn),繳納了增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加,但是超出的銷售額上季度做賬時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票未入賬,是報(bào)稅提示銷售額超30萬(wàn),才查出發(fā)票紅沖但未開(kāi)票,這部分繳納的這部分稅款需要計(jì)提嗎?要怎么處理?
個(gè)體戶上一年開(kāi)賣二手車的發(fā)票2萬(wàn),稅局查到二手車行開(kāi)的發(fā)票是8萬(wàn),要更正申報(bào)差額6萬(wàn),但是加了6萬(wàn)當(dāng)年的免稅額度就超了30萬(wàn)的額度了,可以紅沖2萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在重開(kāi)一個(gè)8萬(wàn)的發(fā)票嗎?這樣就算是今年的開(kāi)票,就沒(méi)有超免稅額。
個(gè)體戶賣二手車自查到上年第一季度開(kāi)票2萬(wàn),車行開(kāi)了8萬(wàn),現(xiàn)在想把之前開(kāi)的兩萬(wàn)發(fā)票改回車行的數(shù),是紅沖重開(kāi),還是再補(bǔ)一張6萬(wàn)的發(fā)票好?不想更正申報(bào),因?yàn)樯夏甑谝患径燃由线@6萬(wàn)就會(huì)超30萬(wàn)免稅額了,如何操作不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,補(bǔ)交以前年度投資款印花稅是更正補(bǔ)交年度第四季度的報(bào)表嗎?還是更正收到投資款那個(gè)季度的報(bào)表?
老師,交的增值稅也在利潤(rùn)表里面減去嗎?
老師 印花稅怎么算的?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 公司因?yàn)橥k娫斐傻膿p失(包括原材料等損耗)計(jì)入什么科目
包裝費(fèi)不應(yīng)計(jì)入計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,固定資產(chǎn)原價(jià)是不是填附上固定資產(chǎn)的余額,紅色框起的數(shù)據(jù)?
老師,我司是貿(mào)易公司,主要做銅板、銅桿的貿(mào)易。現(xiàn)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銅桿的進(jìn)項(xiàng)票,只有800多噸了,但是本月要開(kāi)3000噸的銅桿發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示?這樣開(kāi)可以嗎?
你好,老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)拿應(yīng)收和應(yīng)付去對(duì)比,之間的差額認(rèn)為是毛利,這樣可以嗎?
剛成立了獨(dú)立核算的分公司,總公司在所屬期內(nèi)要申請(qǐng)企業(yè)所得稅匯總嗎?還是次年申請(qǐng)匯總??
老師,我開(kāi)票系統(tǒng)提示名稱錯(cuò)了,這個(gè)要怎么改啊
要在4季度紅沖是什么意思?
您好,您不是說(shuō)上一年超了30萬(wàn)免稅額度了,上一年我以為您在4月超的
個(gè)體戶上一年開(kāi)賣二手車的發(fā)票2萬(wàn),稅局查到二手車行開(kāi)的發(fā)票是8萬(wàn),要更正申報(bào)差額6萬(wàn),但是加了6萬(wàn)當(dāng)年對(duì)應(yīng)季度的免稅額度就超了30萬(wàn)的額度了,可以紅沖2萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在重開(kāi)一個(gè)8萬(wàn)的發(fā)票嗎?這樣就算是今年的開(kāi)票,就沒(méi)有超免稅額。
您好,不可以的,去年那一個(gè)季度就是超了30萬(wàn)
上一年的第一季度超的
哦哦,上一年哪個(gè)季度超了,都更改不了的,紅沖也是今年的嘛
就是更正了申報(bào)就會(huì)超了,那我就不更正,今年直接紅沖2萬(wàn),然后再開(kāi)正確的8萬(wàn),這樣上年的就不會(huì)超,今年也不超
您好,現(xiàn)在這個(gè)情況有點(diǎn)難,稅務(wù)是查到二手車市場(chǎng)開(kāi)票8萬(wàn),我們就要申報(bào)大于等于8萬(wàn)的,現(xiàn)在就是讓我們補(bǔ)2024年1季度的稅款
現(xiàn)在是沒(méi)更正申報(bào)時(shí)不會(huì)超,如果更正申報(bào)就會(huì)超,就想不走更正申報(bào),直接紅沖,再重開(kāi)正確發(fā)票,這樣操作行不通嗎?
您好,是的,行不通的,這個(gè)不是我們自查出來(lái)的,是稅務(wù)查到的,就是讓我們補(bǔ)稅
那個(gè)體戶開(kāi)票第一季度超了,但是我年度總額沒(méi)超,我第一季度也要交增值稅嗎?
您好,是的,是看季度,不是看年度,
如果加上這少開(kāi)的6萬(wàn),第一季度就是26+6=32萬(wàn),只超了2萬(wàn),就要全額交增值稅了,那可以紅沖一季度5萬(wàn),然后重開(kāi)8萬(wàn),這樣一季度就是26-5+8=29萬(wàn),這樣就不超了,這樣行得通嗎?
您好,當(dāng)季度?是可以的,現(xiàn)在我們不能紅沖2024年呀,
公司開(kāi)的二手車發(fā)票要跟車行開(kāi)的發(fā)票一致或者大于嗎?小于不行嗎?
您好,當(dāng)然了,不開(kāi)票也可以,申報(bào)未開(kāi)票收入,二手車市場(chǎng)開(kāi)票是人家過(guò)戶的發(fā)票,肯定是支付了這么多錢(qián)的呀