那個(gè)是申報(bào)抵減欠稅的當(dāng)月做
老師增值稅留底抵減欠稅的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
老師好,增值稅留抵稅額抵欠會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好,我把公司7月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅金用來(lái)抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金,這個(gè)抵減的分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,分錄怎么做,謝謝?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵減增值稅欠款怎么做分錄呢?是操作當(dāng)月就做分錄,還是抵欠月份做會(huì)計(jì)分錄
一個(gè)商品的商品名稱(chēng)是食用糯米紙(食用淀粉膜),對(duì)方開(kāi)票開(kāi)成了食用糯米紙,這種票算開(kāi)票有誤嗎
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
老師:核算內(nèi)勤工作需要注意哪些問(wèn)題?
浙江省初級(jí)會(huì)計(jì)考試合格后,需要審核嗎
收到發(fā)票是授信利息這個(gè)怎么做分錄
第2問(wèn) 簽收時(shí)間通常不超過(guò)3天 檢查了28-31的交易 但是2筆簽收時(shí)間為7號(hào) 這不是延遲簽收嗎 題目里為什么認(rèn)為存在提前確認(rèn)收入
老師,息稅前利潤(rùn)變動(dòng)率=經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)*銷(xiāo)售量增長(zhǎng)率; 求哪個(gè)的時(shí)候是用財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)乘 呢?解析下謝謝
老師,息稅前利潤(rùn)變動(dòng)率=經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)*銷(xiāo)售量增長(zhǎng)率; 求哪個(gè)的時(shí)候是用財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)乘 呢?解析下
老師,息稅前利潤(rùn)變動(dòng)率=經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)*銷(xiāo)售量增長(zhǎng)率; 求哪個(gè)的時(shí)候是用財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)乘 呢?
企業(yè)注銷(xiāo),本來(lái)利潤(rùn)要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
那會(huì)計(jì)分錄是怎樣的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣之后,申報(bào)表上的留底稅額不用體現(xiàn)賬上應(yīng)交增值稅~嗎
?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是轉(zhuǎn)出留抵的進(jìn)項(xiàng),抵繳了欠繳的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅