可計(jì) 管理費(fèi)用-會(huì)費(fèi),可稅前扣除
2020年不知道有這張費(fèi)用發(fā)票,21年突然來(lái)了費(fèi)用票,可以入賬嗎?可以稅前扣除嗎?用什么科目 符不符合全責(zé)發(fā)生制, 2020票知道有費(fèi)用但是沒票用什么科目提現(xiàn)這個(gè)業(yè)務(wù),21年匯算清繳之前來(lái)票之前把票付后面就行了是吧 那21年匯算清繳之后來(lái)票呢,分錄怎么做,允許稅前扣除嗎?來(lái)的票放哪? 總共這幾個(gè)問題請(qǐng)老師詳細(xì)解答謝謝啦
老師還是最早以前會(huì)計(jì)開的1400000多萬(wàn)去稅局代開的發(fā)票呢,換過幾個(gè)會(huì)計(jì)了,賬上往來(lái)也沒有,以前的賬也沒有了,現(xiàn)在收到一筆對(duì)方給轉(zhuǎn)的款,這樣該怎么入賬好呢
老師,我是突然發(fā)現(xiàn),招待費(fèi)不是有個(gè)招待費(fèi)的60%和營(yíng)業(yè)收入0.5%的限額扣除嗎?那不能扣除得部分,有發(fā)票和沒發(fā)票,是不是對(duì)于納稅沒什么區(qū)別了,就是說如果有部分招待費(fèi)我們沒有發(fā)票,但是也超出扣除限額,那我們就算去給賣方加稅點(diǎn)開票也沒什么意義了?因?yàn)楝F(xiàn)在消費(fèi)要開票,很多商家是要加稅點(diǎn)費(fèi)進(jìn)去,但這超出這部分不能扣除,那我們消費(fèi)時(shí)加稅點(diǎn)去開票出來(lái),不僅不能稅前扣除,還增加了開票稅點(diǎn)這個(gè)成本。可以這樣理解嗎?
老師,加入老鄉(xiāng)商會(huì)付款過去,對(duì)方也開了發(fā)票,這個(gè)是放什么費(fèi)用呢?可以允許稅前扣除的吧?
老師,加入老鄉(xiāng)會(huì),交了會(huì)費(fèi),對(duì)方開的是社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)專用票據(jù),請(qǐng)問這個(gè)可以稅前扣除否
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶想要把購(gòu)買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個(gè)人,也不寫個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個(gè)月交多少個(gè)稅
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!