看一下增值稅和所得稅都繳納嗎?
老師,你好!我現(xiàn)在這個公司的賬,公司之前有實收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對公戶上面很多往來比較亂,以前的會計做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對公賬戶上面的往來都應該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現(xiàn)在這個問題怎么處理好一點呢?
老師,公司5年前有一筆640萬的預收賬款,財務沒有開過票,也沒結轉到收入里,對方公司還注銷了,現(xiàn)在要是報未開票收入結轉收入可以嗎?會有什么風險?
老師 現(xiàn)在有個問題 我們應收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒對上 后來調整才對上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
老師還是最早以前會計開的1400000多萬去稅局代開的發(fā)票呢,換過幾個會計了,賬上往來也沒有,以前的賬也沒有了,現(xiàn)在收到一筆對方給轉的款,這樣該怎么入賬好呢
老師,我有一筆平臺保證金,前一個會計是從對私到出去的,現(xiàn)在平臺通過對公賬戶給我打回來了,我掛的其他應收的貸方,現(xiàn)在我想把這筆調了,因為沒有票據(jù),以前也不是從對公賬戶打的,我要怎么調這筆賬呢?做營業(yè)外收入?
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我登錄公司電子稅務局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報工資對應扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
老師,一般納稅人,個人8月給我們單位開了5000元一張勞務發(fā)票,他不肯讓我們代扣個稅,我們讓他作廢掉,私下付錢給他,但現(xiàn)在個稅系統(tǒng),跳出來有這筆勞務發(fā)票,如果當月作廢掉是不是就不顯示了,顯示出來是不是就沒作廢?
公司購入了一批辦公桌椅和沙發(fā)茶幾共計7萬元開了一張發(fā)票。其中單價:沙發(fā)2萬和6千多,茶幾三千多,桌子一千多,椅子一百多。這些單價有高有低的,需要一起做固定資產嗎?還是直接計入費用,
老師可以用表格做釘子賬嗎?怎么做呢?
老師,臨時工有臨時工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個稅這個該怎么操作呀
老師沒有記錄,我前任會計賬上沒有,前任的前任沒有賬,應該是稅局代開的,因為開票系統(tǒng)里沒有這個發(fā)票,但是說是發(fā)票已經(jīng)給對方開了
借銀行存款貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅。
你需要看一下你的增值稅和所得稅申報了沒有,如果沒有的話,在這個月補上。
連報表都沒有,賬也沒有
你好,那我們也沒法給你判斷,只能給你做賬務處理。
老師怎么個做賬務處理呢
借銀行存款貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅。已讀 2022-02-21 14:15
這個是1個分錄嗎 以前年度損益調整-應交稅費-應交增值稅嗎
借銀行存款 貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅。
是去稅局代開的發(fā)票
你好,這個是你們單位的收入不是嗎?
專票的開多少交多少,增值稅如果是普通發(fā)票的,季度45萬免增值稅,季度末把應交稅費結轉到營業(yè)外收入。
應該是代開的專票,稅應該是交了
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
老師這個是收對方給的款項,因為原來賬上沒有掛往來,所以想問這筆對方付的上品款怎么入賬
借銀行存款貸以前年度損益調整應交稅費,不是做這個嗎?
之前你沒有做收入,現(xiàn)在補上的意思。
以前的也不知道做沒做,換好幾個會計了,這賬鬧心死了
主營業(yè)務收入明細賬可以查嗎?
幾月份給他開的發(fā)票,這個你知道嗎?
連賬都沒有,應該是2020年開的發(fā)票
那你看下增值稅和所得稅申報的收入是不是一樣的?
是一樣的話,根本我做的那個分錄就不影響你的企業(yè)所得稅。