借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提的。 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款,這個(gè)是支付的。
我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅28000,后面第四季度的企業(yè)所得稅我計(jì)提了16000,應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對(duì),可是應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅怎么只有1萬(wàn)多,還有1萬(wàn)多怎么沒(méi)有?,那么我可是應(yīng)交稅費(fèi)里這次1月怎么寫分錄?所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費(fèi)里只有1萬(wàn)多
計(jì)提23年4季度企業(yè)所得和繳納23年4季度企業(yè)所得稅在2024年1月份做賬要怎么做
老師,25年1月扣了2024年4季度的企業(yè)所得稅,我24年12月沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅。那我25年1月做賬這個(gè)扣了的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄!?
老師,24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用我是計(jì)提在24年12月嗎?還是直接做到25年一月
老師,我24年12月忘了計(jì)提企業(yè)所得稅了。但是25年1月交的企業(yè)所得稅。我剛做一月的賬。這個(gè)分錄是不是 借以前年度損益 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款???
老師,我公司員工購(gòu)買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問(wèn)題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫說(shuō)明嗎?
老師公司向個(gè)人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問(wèn)下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開(kāi)的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購(gòu)買土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開(kāi)具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
不會(huì)影響1月的增值稅申報(bào)吧老師
已經(jīng)一月申報(bào)完畢了。
哦,它不影響增值稅,什么稅款都不影響。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。