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老師,24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用我是計(jì)提在24年12月嗎?還是直接做到25年一月

2025-02-18 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-02-18 17:48

24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提在24年12月

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 17:48

但不是25年一月才進(jìn)行核算嗎,然后一月份繳納嗎?

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 17:49

我24年沒有計(jì)提,那我25年一月繳納的話我的分錄是直接 借 所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 17:50

那個費(fèi)用是發(fā)生在12月,只是1月申報

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 17:52

但我計(jì)提進(jìn)去了利潤不是變了嗎?假如本來利潤是250萬,我需要繳納的所得稅費(fèi)用不是250*0.05嗎,我把這個費(fèi)用計(jì)提進(jìn)去利潤不是變少了嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 17:53

那個是必須的,本來就是減少凈利潤

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 17:55

但我實(shí)際已經(jīng)繳納12.5萬出去,把這12.5萬計(jì)提到12月份的話利潤不是變成237.5萬元了嗎?那我實(shí)際應(yīng)繳納的所得稅費(fèi)用為237.5*0.05,是這樣算嗎?那我多交的怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-02-18 17:56

計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤利潤總額計(jì)算。你做到12月,也不影響算稅。所得稅影響的是凈利潤

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 17:59

影響吧?我原先凈利潤是250萬,需要交稅12.5萬,但我把這個所得稅費(fèi)用計(jì)提到12月份,那凈利潤不是變成250-12.5了嗎,那我實(shí)際繳納的所得稅不是11.875萬嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:00

計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤總額,不是凈利潤計(jì)算

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 18:03

那現(xiàn)在沒有計(jì)提到12月份怎么辦?我能直接在25年直接做借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:04

補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 18:06

不是說用利潤分配-未分配利潤去調(diào)整的話要去年度匯算清繳嗎

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 18:06

我現(xiàn)在還能改24年的報表嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:07

你現(xiàn)在做那個分錄就是要調(diào)整12月的報表,不影響季度申報所得稅。然后直接匯算

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 18:09

就是年度匯算清繳的時候我可以直接減掉這個費(fèi)用是吧?那我填年度匯算清繳報表的時候這個12.5萬要填在哪里呢

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:11

意思是你12月的利潤表,利潤總額不變,只是加上計(jì)提的所得稅。已經(jīng)的所得稅,填在主表已交稅金欄

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:14

??? 減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 就是100000表這個欄次

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快賬用戶5037 追問 2025-02-18 18:14

那這樣的話我年度匯算它是按250萬還是237.5萬來算我的企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2025-02-18 20:19

還是250萬的利潤總額匯算清繳,不變

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