24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提在24年12月

增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計(jì)、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?


但不是25年一月才進(jìn)行核算嗎,然后一月份繳納嗎?
我24年沒有計(jì)提,那我25年一月繳納的話我的分錄是直接 借 所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎
那個費(fèi)用是發(fā)生在12月,只是1月申報
但我計(jì)提進(jìn)去了利潤不是變了嗎?假如本來利潤是250萬,我需要繳納的所得稅費(fèi)用不是250*0.05嗎,我把這個費(fèi)用計(jì)提進(jìn)去利潤不是變少了嗎
那個是必須的,本來就是減少凈利潤
但我實(shí)際已經(jīng)繳納12.5萬出去,把這12.5萬計(jì)提到12月份的話利潤不是變成237.5萬元了嗎?那我實(shí)際應(yīng)繳納的所得稅費(fèi)用為237.5*0.05,是這樣算嗎?那我多交的怎么辦
計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤利潤總額計(jì)算。你做到12月,也不影響算稅。所得稅影響的是凈利潤
影響吧?我原先凈利潤是250萬,需要交稅12.5萬,但我把這個所得稅費(fèi)用計(jì)提到12月份,那凈利潤不是變成250-12.5了嗎,那我實(shí)際繳納的所得稅不是11.875萬嗎
計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤總額,不是凈利潤計(jì)算
那現(xiàn)在沒有計(jì)提到12月份怎么辦?我能直接在25年直接做借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎
補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
不是說用利潤分配-未分配利潤去調(diào)整的話要去年度匯算清繳嗎
我現(xiàn)在還能改24年的報表嗎
你現(xiàn)在做那個分錄就是要調(diào)整12月的報表,不影響季度申報所得稅。然后直接匯算
就是年度匯算清繳的時候我可以直接減掉這個費(fèi)用是吧?那我填年度匯算清繳報表的時候這個12.5萬要填在哪里呢
意思是你12月的利潤表,利潤總額不變,只是加上計(jì)提的所得稅。已經(jīng)的所得稅,填在主表已交稅金欄
??? 減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 就是100000表這個欄次
那這樣的話我年度匯算它是按250萬還是237.5萬來算我的企業(yè)所得稅呢
還是250萬的利潤總額匯算清繳,不變