24年第四季度的企業(yè)所得稅費用計提在24年12月
老師,第四季度的企業(yè)所得稅稅額24年1月份計提可以嗎?
請問老師23年第四季度的所得稅1月份繳納了,可是12月計提的所得稅還差198.74元,我1月份直接做所得稅費用不做以前年度損益可以嗎?利潤分配科目等24年底結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,我在24年2月份拿到了公司23年第四季度的銀行流水和回單。請問我是要反結(jié)到23年10月或12月賬期做賬嗎?還是直接在24年2月份做銀行賬?
老師,23年第四季度的所得稅在年末未計提,直接在24年1月做計提和繳納的話,分錄怎么寫?
2023年第四季度的所得稅費用,12月沒計提,24年1月計提的,做24年匯算清繳時要調(diào)增嗎
請問老師電子稅務(wù)局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費,他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價值和股票價值的計算分析題,我這個知識點給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評估歷史重置成本來計算土地增值稅,請問這個歷史重置成本是指交易當時還是修建房屋的時間呢?
但不是25年一月才進行核算嗎,然后一月份繳納嗎?
我24年沒有計提,那我25年一月繳納的話我的分錄是直接 借 所得稅費用 貸銀行存款嗎
那個費用是發(fā)生在12月,只是1月申報
但我計提進去了利潤不是變了嗎?假如本來利潤是250萬,我需要繳納的所得稅費用不是250*0.05嗎,我把這個費用計提進去利潤不是變少了嗎
那個是必須的,本來就是減少凈利潤
但我實際已經(jīng)繳納12.5萬出去,把這12.5萬計提到12月份的話利潤不是變成237.5萬元了嗎?那我實際應(yīng)繳納的所得稅費用為237.5*0.05,是這樣算嗎?那我多交的怎么辦
計算所得稅是根據(jù)利潤利潤總額計算。你做到12月,也不影響算稅。所得稅影響的是凈利潤
影響吧?我原先凈利潤是250萬,需要交稅12.5萬,但我把這個所得稅費用計提到12月份,那凈利潤不是變成250-12.5了嗎,那我實際繳納的所得稅不是11.875萬嗎
計算所得稅是根據(jù)利潤總額,不是凈利潤計算
那現(xiàn)在沒有計提到12月份怎么辦?我能直接在25年直接做借所得稅費用 貸銀行存款嗎
補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
不是說用利潤分配-未分配利潤去調(diào)整的話要去年度匯算清繳嗎
我現(xiàn)在還能改24年的報表嗎
你現(xiàn)在做那個分錄就是要調(diào)整12月的報表,不影響季度申報所得稅。然后直接匯算
就是年度匯算清繳的時候我可以直接減掉這個費用是吧?那我填年度匯算清繳報表的時候這個12.5萬要填在哪里呢
意思是你12月的利潤表,利潤總額不變,只是加上計提的所得稅。已經(jīng)的所得稅,填在主表已交稅金欄
??? 減:本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額 就是100000表這個欄次
那這樣的話我年度匯算它是按250萬還是237.5萬來算我的企業(yè)所得稅呢
還是250萬的利潤總額匯算清繳,不變