嘗試獲取發(fā)票:與供應(yīng)商溝通補(bǔ)開發(fā)票。 無票銷售納稅:未公賬銷售也需按規(guī)定申報(bào)納稅。 應(yīng)付賬款處理:若無法取得發(fā)票,可轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,但影響利潤和稅負(fù)。 稅務(wù)影響:購貨進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,成本不能稅前扣除,匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 內(nèi)控完善:加強(qiáng)業(yè)務(wù)公賬收支管理與發(fā)票管理。
購買的固定資產(chǎn),對方承諾開發(fā)票,等款付清了,又不給開了,對方公司也注銷了,之前走的應(yīng)付賬款,后期沒有發(fā)票怎樣賬務(wù)處理呢?
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師您好,我們付對方公司一筆管理費(fèi)走對公賬戶,對方不給開發(fā)票對方也沒有做收入,那對方是怎么處理的?
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購買方對應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來是沒問題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師 我想問如果我公司付了款 對方一直沒有開票 得了3年賬務(wù)怎么處理 還有一種 對方開了票給公司 公司3年也沒有付款給對方 要怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)要提交什么資料嗎
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準(zhǔn)B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
我們付了款,怎么可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢
付了款沒有發(fā)票是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 匯算清繳調(diào)增
好的收到
滿意請給五星好評,謝謝