您好,是全年的,因?yàn)閰R繳就是全年的經(jīng)營(yíng)情況 原經(jīng)營(yíng)者的應(yīng)納稅所得額和已繳稅款情況需要與新經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行銜接。如果原經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)完成了年度匯算清繳,那么新經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)行年度匯算時(shí),需要將全年的收入、成本、費(fèi)用等因素考慮在內(nèi),計(jì)算出全年的應(yīng)納稅所得額,并據(jù)此進(jìn)行個(gè)人所得稅的匯算清繳。

我是個(gè)體工商戶(hù),一季度被認(rèn)定查賬征收,4月交一季度稅就是按照查賬征收做的?,F(xiàn)在4月變更查賬為核定征收并且稅務(wù)審核通過(guò)了,那我想問(wèn)一下,第二年匯算清繳時(shí)候怎么做,我豈不是23年既有查賬征收又有核定征收,匯算清繳數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)23年1-3月是定期定額申報(bào),4-12月的卻是查賬征收,在進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳時(shí),這個(gè)收入總額是不是不用填報(bào)1-3月的數(shù)據(jù)?填報(bào)4-12月的累計(jì)數(shù)就可以了?
老師,個(gè)休工商戶(hù)查賬征收,2024年11月變更了經(jīng)營(yíng)者年度匯算了,2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報(bào),現(xiàn)在打開(kāi)年度匯算帶出的是全年的收入,是按著這個(gè)門(mén)店全年匯算還是按著第4季度填報(bào)金額匯算?
老師,個(gè)休工商戶(hù)查賬征收,2024年11月變更了經(jīng)營(yíng)者年度匯算了,2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報(bào),現(xiàn)在打開(kāi)年度匯算帶出的是全年的收入,是按著這個(gè)門(mén)店全年匯算還是按著第4季度填報(bào)金額匯算?
老師,個(gè)休工商戶(hù)查賬征收,2024年11月變更了經(jīng)營(yíng)者年度匯算了,2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報(bào),現(xiàn)在打開(kāi)年度匯算帶出的是全年的收入,是按著這個(gè)門(mén)店全年匯算還是按著第4季度填報(bào)金額匯算?(老師延續(xù)剛剛的問(wèn)題,)現(xiàn)在匯算按著全年數(shù)據(jù)填報(bào),帶出的經(jīng)營(yíng)所得稅包含之前3季度交費(fèi)的,這個(gè)交費(fèi)金額填哪一項(xiàng)
送客戶(hù)螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶(hù)查賬征收,買(mǎi)了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷(xiāo)售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開(kāi)具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類(lèi)編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類(lèi)編碼可以嗎
老師,專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓開(kāi)專(zhuān)票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問(wèn)老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒(méi)在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問(wèn)題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來(lái)了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問(wèn),使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來(lái)理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒(méi)有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來(lái)看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)過(guò)來(lái),11月份報(bào)銷(xiāo)審批通過(guò),費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03


好的謝謝老師,老師我2024年第四季填的是新的經(jīng)營(yíng)者的收入對(duì)吧,前三個(gè)季度經(jīng)營(yíng)者已匯算了。
您好,是?的,您的申報(bào)對(duì)的哦