你好,單位買3萬多的酒,就是全部用于招待??
買的酒作業(yè)業(yè)務(wù)招待費,那個進(jìn)項可以抵扣嗎?分錄怎么做呢
老師,請問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待去購買的煙和酒的發(fā)票,這個費用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師好,公司購買了一萬塊錢的酒,計入哪個科目,酒是慢慢的送給客戶,不是一次性給,不能一次計入業(yè)務(wù)招待費吧
老師,公司買了機(jī)箱紅酒送人,是視同銷售嗎?直接入業(yè)務(wù)招待費還是怎么 做 ?分錄怎么寫
老師,公司買了三萬多的酒,這個怎么做分錄?一次性做業(yè)務(wù)招待費可以嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
大部分是用于招待,也有過節(jié)的時候發(fā)給員工一小部分
你好,那就需要分別計入招待費和福利費核算才是的
老師,招待肯定不是一次性能用完的,我一次性計入招待費也可以吧?
你好,招待用途的部分,是購買的時候就一次性計入的。 而不是按使用數(shù)量分次計入