?建議:以含稅金額直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理
老師,公司購(gòu)買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費(fèi)用 招待費(fèi)嗎? 還是買回來是記庫(kù)存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當(dāng)時(shí)入了招待費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調(diào)整2020年的賬呢還是直接做相反的
老師,你好。我公司建材公司。 購(gòu)買2臺(tái)電視。冰箱1臺(tái)送客戶。 請(qǐng)問應(yīng)該進(jìn)入什么科目? 是進(jìn)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
房開老師 我們公司購(gòu)買茶葉、酒 燕窩等用于送人 請(qǐng)問視同銷售嗎?還是直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
老師,購(gòu)買禮品送人時(shí)當(dāng)時(shí)分錄做的是 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在要做視同銷售的分錄,要把這個(gè)分錄先紅沖對(duì)嗎
老師,您看我以下的分錄對(duì)嗎? 一個(gè)公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對(duì)嗎?
個(gè)體戶租金一個(gè)月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因?yàn)槲铱匆粋€(gè)月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不是等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)?
買進(jìn)公司的車,現(xiàn)在賣給別人110萬,交多少的稅?
原材料盤盈計(jì)什么科目?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)發(fā)生了累計(jì)折舊,分錄怎么寫?
老師這道題我認(rèn)為控制權(quán)分散了就不利于公司治理了,為什么反而會(huì)有利于公司自主經(jīng)營(yíng)自主管理呢,請(qǐng)老師幫我解答一下,謝謝
老師,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅百分之三開給上游的發(fā)票,那下游開進(jìn)來的專票能抵扣嗎?
各位老師大家好,我們是種菜有合作社,然后種黃花菜,土地流轉(zhuǎn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入到什么科目呢,老師們指點(diǎn)一下
老師這道題為什么是錯(cuò)的呢,理解不了
開的增值稅專票,直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧
以含稅金額直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理,不能抵扣