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Q

老師,申請增值稅留抵抵欠,提示先申報出口免抵退,但是我們沒有出口業(yè)務。這個怎么操作?

2025-02-07 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-07 17:18

你好,你的是進項稅額抵減欠稅嗎

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快賬用戶3605 追問 2025-02-07 17:18

是的老師。

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齊紅老師 解答 2025-02-07 17:19

你好,這個你去稅務局讓他們幫你。

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快賬用戶3605 追問 2025-02-07 17:19

之前申請過,好像沒有提示這個。這次怎么提示這個呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-07 17:22

你好,系統(tǒng)更新了導致的。

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你好,你的是進項稅額抵減欠稅嗎
2025-02-07
你這個金額不一致呀 一個是16萬 一個是零
2022-11-04
同學你好 是生產(chǎn)型退稅嗎
2022-08-04
可以的,這個不影響
2024-09-09
您好,您本期內(nèi)銷銷項是不是抵了出口貨物進項稅額? 1.免抵退稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 2.當期應退稅額和免抵稅額的計算:(比大小) A、如當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額,則: 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 B、如當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,則: 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0
2020-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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