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2申報出口免抵退時,由于稅務(wù)比對出現(xiàn)異常 (提示該產(chǎn)品是購買的不屬于免稅)因此該貨物沒有申報出口免抵退,對應(yīng)的購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)也沒有抵。3月在申報增值稅時候,出現(xiàn)該筆出口業(yè)務(wù)的發(fā)票 稅務(wù)自動計(jì)算附加稅,

2023-04-06 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 13:23

你好,該筆出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅先做認(rèn)證,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口開免稅發(fā)票,申報增值稅按免稅申報。 對應(yīng)的附加稅為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額*附加稅率

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快賬用戶2854 追問 2023-04-06 13:27

哦,就是說稅務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)的這部分附加稅 因?yàn)槌隹诿舛悾摫冗M(jìn)項(xiàng)也是未做抵扣,所以跳出來的附加稅是不用交稅的 ,要把這個轉(zhuǎn)出,是這么理解嗎?)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:28

你好,附加稅是要看你看有沒有交增值稅,或者是有免抵稅額才會交的, 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不一定是要交增值稅的,如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅時,這時候你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才會要交附加稅

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你好,該筆出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅先做認(rèn)證,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口開免稅發(fā)票,申報增值稅按免稅申報。 對應(yīng)的附加稅為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額*附加稅率
2023-04-06
你好,同學(xué)。 這不影響,出口退稅,你如果放棄退稅,你是轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。只是你交的稅比較多了。
2020-03-15
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-16
第一可以一塊申報出口退稅 也可以分開 建議分開,因?yàn)槭状瓮硕惒榈煤車?yán),他需要提供的資料很齊全,你還是分開 第二按照申報出口退稅的月份留底
2025-09-05
若出口業(yè)務(wù)免稅且對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)已抵扣,需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。生產(chǎn)企業(yè)按 “出口貨物離岸價 ×(適用稅率 - 退稅率)”(無進(jìn)料加工時)計(jì)算;外貿(mào)企業(yè)能區(qū)分的直接轉(zhuǎn),無法區(qū)分的按 “無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 ×(當(dāng)期免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)期全部銷售額)” 算
2025-09-28
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