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2申報出口免抵退時,由于稅務(wù)比對出現(xiàn)異常 (提示該產(chǎn)品是購買的不屬于免稅)因此該貨物沒有申報出口免抵退,對應(yīng)的購進(jìn)的進(jìn)項也沒有抵。3月在申報增值稅時候,出現(xiàn)該筆出口業(yè)務(wù)的發(fā)票 稅務(wù)自動計算附加稅,

2023-04-06 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-06 13:23

你好,該筆出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項稅先做認(rèn)證,再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,出口開免稅發(fā)票,申報增值稅按免稅申報。 對應(yīng)的附加稅為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額*附加稅率

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快賬用戶2854 追問 2023-04-06 13:27

哦,就是說稅務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)的這部分附加稅 因為出口免稅,該比進(jìn)項也是未做抵扣,所以跳出來的附加稅是不用交稅的 ,要把這個轉(zhuǎn)出,是這么理解嗎?)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:28

你好,附加稅是要看你看有沒有交增值稅,或者是有免抵稅額才會交的, 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出不一定是要交增值稅的,如果沒有進(jìn)項稅時,這時候你有進(jìn)項轉(zhuǎn)出才會要交附加稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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