您好,你只是部分紅沖嗎?
老師請問,購買方申請紅字信息表能只沖紅藍字發(fā)票的一部分嗎?要怎么開具這個紅字信息表?
老師,我在9月份有幾張發(fā)票做在同一張憑證上,有一張發(fā)票錯了,要這個月紅沖發(fā)票,重開藍票。那會計分錄我是把其中(紅沖發(fā)票)的那張部份紅沖,還是把原憑證上的全部發(fā)票都紅沖。再做一張憑證?
因為部分,退貨,發(fā)票可以紅沖部分嗎,發(fā)票部分紅沖,導致單價與藍字發(fā)票不一致,這樣申請的紅字信息表可以正常開具出來負數(shù)發(fā)票嗎
七月紅沖了五月的增值稅專票又重開了,填過紅沖信息表,由于打印原因,今天需要紅沖七月重開那張專票,可在填紅沖申請表時顯示紅字金額大于藍票金額,多次查看金額沒有錯誤,不知改如何解決
你好老師,請問發(fā)票如果需要部分紅沖的話,如果對方未抵扣勾選而我們紅沖了的話,那張發(fā)票就無法抵扣了是不,只能對方先勾選抵扣,然后再紅沖部分開紅字信息表給我們紅沖才行了是嗎?
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
因為這張進項藍票,之前退過貨,所以開一次紅票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這種藍票的商品單位有問題,所以想把之前的藍票全沖紅再讓供應商重開,可是供應商說發(fā)起紅字信息表的時候說沖紅原因已經(jīng)勾選不了“開票有誤”,所以想請假一下這樣改如何處理,這張票已經(jīng)抵扣過了的
第一次退貨紅票是部分沖紅
選擇:銷售折扣或者銷售退回這兩個試下
可是選擇紅字信息表沖紅原因選銷售退回的話,那不是與實際業(yè)務不符,這樣會有稅務風險嗎
正常紅沖是正常的,不會
意思是這張采購發(fā)票確實是因為商品單位出錯,然后需要全沖紅重開,但因為紅字表已開過一次退貨沖紅發(fā)票,勾選不了沖紅原因“開票出錯”所以才選擇了“銷售退回”,這樣開出來也沒有稅務風險是吧
是的,可以這樣理解的
老師,比如我司原采購數(shù)量1000 個,退貨了1,已開了退貨數(shù)量為1的紅票,現(xiàn)在因為商品單位出錯再把剩余的999個沖掉 那他們是不是應該這次重開的藍票數(shù)量開1000,然后再針對于這一張重開的藍票再發(fā)起一張紅字表開一張退貨數(shù)量為1的紅票
這個要全都紅沖,再開發(fā)票,因為這個已經(jīng)部分紅沖了
是把剩余的999盒都全部沖紅的,但是重開的藍票因為是更正之前商品單位錯誤的原因,所以我覺得對方開重開的藍票需要開退貨前的數(shù)量1000盒,然后再開一張退貨1盒的紅票是基于這一張重開藍票。 也就是首先紅沖999盒, 再重開1000盒藍票, 再開一張退貨1盒的紅票
先紅沖1000的,再開999的就可以
那沖紅999的,那再開1000的藍票和一張1的退貨紅票,最終這三張發(fā)票想加為0的,這種開票方式不行嗎