同學(xué)你好,當(dāng)月有銷售時(shí),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票,就是要 暫估進(jìn)項(xiàng)成本的 因此,完全可以的

7月份開(kāi)出去,服務(wù)費(fèi)和安裝費(fèi),銷售發(fā)票40幾萬(wàn),沒(méi)有相應(yīng)的成本類服務(wù)發(fā)票進(jìn)來(lái),是不是可以暫估成本入帳呀?目前我公司是小規(guī)模納稅人,(已經(jīng)申請(qǐng)了一般納稅人,從8月份開(kāi)始就是一般納稅人了)。這樣暫估入帳可以嗎?或者還有沒(méi)有其他的方法?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,今年12月份開(kāi)的發(fā)票150萬(wàn)元,成本發(fā)票在明年1月份開(kāi)過(guò)來(lái),我可以先暫估成本對(duì)吧,等發(fā)票到了再紅沖
老師我們是商貿(mào)企業(yè)2022年8月開(kāi)出的銷售發(fā)票,可是供貨商未給我們開(kāi)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后8月份我就暫估的商品入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后12月份供應(yīng)商給我們開(kāi)來(lái)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我沖紅8月份暫估的商品,那么成本這塊我在12月份還沖紅嗎
老師,我想問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人。 12月的銷售貨物,1月開(kāi)具發(fā)票。 那我報(bào)稅的時(shí)候,不含稅銷售額 (9月開(kāi)票+10月開(kāi)票+11月開(kāi)票) 12月份銷售,1月開(kāi)具發(fā)票。等我4月做季報(bào)的時(shí)候填不含稅專用發(fā)票嗎
老師好!我們6月份出了一批音響,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),這個(gè)月可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,等7月份收到發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還有出貨出去的數(shù)據(jù)線客戶那邊說(shuō)暫時(shí)不開(kāi)票,我們可以先掛庫(kù)存商品,等開(kāi)出銷售票再結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)嗎?
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個(gè)月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬(wàn),各持股50%。加入了第三人80萬(wàn),像這種情況前二個(gè)股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒(méi)有驗(yàn)收,會(huì)計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個(gè)億,明后兩年大約要做兩個(gè)億,過(guò)去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對(duì)接銀行,他明確說(shuō)要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問(wèn)題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個(gè)是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個(gè)人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)等
老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省惠州市每月社保多少號(hào)前申報(bào)?
你好!老師,之前好像聽(tīng)同事說(shuō)報(bào)銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過(guò),后來(lái)把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開(kāi)發(fā)票可以嗎?

