你好,不可以沒發(fā)票呢
老師,我們外購的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當時只是暫估入庫的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
和供應(yīng)商簽了好幾個合同,同樣的產(chǎn)品價格不一樣然后用移動加權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)票只到了一部分,發(fā)票是對應(yīng)合同金額開的,實際上貨物已經(jīng)到了,只是發(fā)票沒到,那我暫估入庫的時候,是按進來的發(fā)票加權(quán)去暫估剩下的,還是說按整體合同加權(quán)去暫估剩下的
老師好!我們是汽車銷售公司,繳納印花稅,按照買賣合同繳納,購銷合同是不是就按照進銷項發(fā)票金額采集?那進項發(fā)票是按照拿到手的票采集數(shù)據(jù)還是?那有發(fā)票沒有到,但是車到貨了,做了暫估入庫,暫估入庫的車也賣了,那這個暫估數(shù)據(jù)是算當月還是下月呢?
采購合同已經(jīng)簽訂好了,但是采購發(fā)票還沒開,我可以按照合同直接入賬 不做暫估嗎?
采購發(fā)票沒到,貨物已經(jīng)銷售出去了?可以不做暫估嗎?合同已經(jīng)擬定好了,可以直接按照合同金額入賬嗎?
問個問題,考場上時間最好怎么分配?
個體戶的營業(yè)執(zhí)照,登錄電子稅務(wù)局只顯示個人身份信息,不顯示營業(yè)執(zhí)照,身份切換不了,是什么原因?
老板要我把往來記清楚,我用什么軟件做比較清楚?。刻嵝牙习迨湛?,付款,開發(fā)票,要發(fā)票
A為什么對?子公司的擔保不是應(yīng)該由子公司的股東會表決嗎
請問有經(jīng)驗的老師,民辦盈利性高中軍訓費怎么做賬務(wù)處理,學校會計
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進來的票是專項票9個點,做賬的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進項60元,公司只給報800元,那我需要進項稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了
老師,您好,我們幼兒園報廢了一部校車,然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
發(fā)票后面會進來的 我只是不想做暫估
那可以!到了發(fā)票直接貼在憑證后
還有怎么把負債表重分類?是要錄入憑證嗎? 要在春節(jié)之前把報表重分類嗎?
不需要的,一般審計才會從新分類
那負債表資產(chǎn)和負債都是負數(shù)也沒事嗎。應(yīng)收應(yīng)付也是負數(shù)
這個不要緊的在申報時
噢噢,這個在匯算清繳的時候 全部都是負數(shù)不要緊、只有審計才要求我們重分類是吧
是的,我們自己是不需要的