你好,很高興為您解答。 發(fā)票是按照合同金額開具的,那么你在乎的時(shí)候根據(jù)合同暫估就是可以的
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問一下是什么原因?
老師,12月庫(kù)存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫(kù)存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財(cái)物軟件里的結(jié)存價(jià)格是移動(dòng)加權(quán)法算出來(lái)的,我看了下它包含了暫估這部分的庫(kù)存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
和供應(yīng)商簽了好幾個(gè)合同,同樣的產(chǎn)品價(jià)格不一樣然后用移動(dòng)加權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)票只到了一部分,發(fā)票是對(duì)應(yīng)合同金額開的,實(shí)際上貨物已經(jīng)到了,只是發(fā)票沒到,那我暫估入庫(kù)的時(shí)候,是按進(jìn)來(lái)的發(fā)票加權(quán)去暫估剩下的,還是說(shuō)按整體合同加權(quán)去暫估剩下的
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來(lái)是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
去年12月我暫估了一筆成本(價(jià)稅合計(jì)的),當(dāng)時(shí)我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元,今年稅務(wù)師審計(jì)出來(lái),這張發(fā)票還沒開過(guò)來(lái),但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來(lái)。我這邊查出來(lái)才知道今年1月份到了一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是3579333.50元,稅額是411781.73元,當(dāng)時(shí)我就這張發(fā)票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外,通過(guò)這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元(價(jià)稅合一的),實(shí)際上對(duì)方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請(qǐng)問這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)?
你好!老師,我們一個(gè)月銷售額200萬(wàn),按百分之1.5稅負(fù)來(lái)測(cè)算,需要交3萬(wàn)稅款,進(jìn)項(xiàng)需要勾多少
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動(dòng)合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應(yīng)該怎么賠償呢
新增一萬(wàn)元的電腦 固定資產(chǎn),殘值率有硬性法律規(guī)定嗎?還是說(shuō)可以為0?
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務(wù)處理一樣嗎?可以進(jìn)行商品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購(gòu)置稅上面的名稱是另一關(guān)聯(lián)方的,這個(gè)是不是屬于代關(guān)聯(lián)方買車,支付的價(jià)款要掛往來(lái)吧
第一個(gè)問題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對(duì)企業(yè)有什么影響?第二個(gè)問題就是,一般人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,后來(lái)用于簡(jiǎn)免集個(gè),做賬做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因?yàn)槭墙?jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請(qǐng)發(fā)票提額可以嗎老師有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,24年付給個(gè)人供貨商的采購(gòu)款(對(duì)方開不了發(fā)票),做賬時(shí)計(jì)到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?
請(qǐng)問股東個(gè)人之間股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會(huì)幫我繳納7月的社保嗎?