可以紅沖后重新開的
2019年10月份開的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)金額錯了,今年是全部紅沖,重新開嗎?
老師好!1月份的發(fā)票開錯了,在7月份又重新開具的,但沒有對1月份的發(fā)票進行沖紅,現(xiàn)在可以沖紅嗎?
老師,購買方5月份的發(fā)票現(xiàn)在12月份了,要退回來紅沖重新開發(fā)票,可以嗎
老師,我們公司12月份還的利息,可銀行1月份開的票,那這張票放在12月份行嗎[抱拳][抱拳]
老師 公司12月收到一張進項發(fā)票 已經抵扣了 1月份發(fā)現(xiàn)開具錯誤了 能沖紅重新開具嗎
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網結算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務費2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應付賬款,這樣調整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權資產 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?
好的謝謝老師了
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老師,這張紅沖發(fā)票是需要購買方確認是嗎?
是的,那個需要對方確認的
老師 張三公司的抬頭 稅號寫成李四的稅號了,是不是以稅號為準?要輸入這一張稅號的公司去電子稅務局系統(tǒng)里面去確認
是的,以稅號為準的哈