如果墊付費用是因公司的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生,如為公司購買辦公用品、支付業(yè)務(wù)招待費、差旅費等,且有相應(yīng)的證據(jù)支持,如發(fā)票、收據(jù)、業(yè)務(wù)合同等,那么通??梢宰哔M用報銷流程。
老師,我們公司的這個叉車的加油費可以要員工直接走公司的費用報銷,公賬直接轉(zhuǎn)給員工嗎?因為是員工墊付的
不在公司發(fā)工資的人員,報銷費用怎么走賬
老師 一個不是我們公司的員工幫我們公司業(yè)務(wù)墊付可以走報銷嗎?
老師您好,請問我們法人可以報銷費用嗎?她替公司墊付的一些費用
我們倉庫這邊用的叉車是租的,以前叉車費是員工墊付報銷的,現(xiàn)在員工不想墊付,不墊付的情況下費用流程應(yīng)該如何走?
老師、請問一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時候掃臉總是失???
為什么餐飲部零用是主營業(yè)務(wù)成本而客房部這個要做銷售費用
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票,有沒有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票,有沒有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?