你好,支付一次賠償,借管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸銀行存款。收到賠償,再?zèng)_回一部分。
老師:請(qǐng)問(wèn)一下被認(rèn)定了高新技術(shù)企業(yè)之后所得稅的稅率是不是就15%,不管所得額是多少都是按這個(gè)15%稅率來(lái)交所得稅?
出租場(chǎng)地給別人,發(fā)票按9%稅率開了,但實(shí)際產(chǎn)權(quán)是2016年4月前的,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅按5%算,這種情況怎么處理
老師,你好,我問(wèn)下,稅務(wù)說(shuō)我們近三年的數(shù)據(jù)對(duì)比下來(lái),稅負(fù)過(guò)低,問(wèn)需不需要修改報(bào)表,22年.23年賬是代賬公司做的,我這邊沒有賬,如果出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)避免查賬
關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款在一年內(nèi)還款了,是不不涉及到稅。
利潤(rùn)表需要減借款本金嗎
老師公司買車可以么,沒有車標(biāo)
老師您好!我家老會(huì)計(jì)在21年將141元應(yīng)該記費(fèi)用科目記成了其他應(yīng)收款-員工-某某 ,現(xiàn)在如果調(diào)賬的話借方:以前年度損益調(diào)整 141 貸方:其他應(yīng)收款-員工-某某 141
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人可以開三個(gè)點(diǎn)的專票。內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
借款發(fā)生的印花稅分錄怎么寫,跟平常銷售發(fā)生的印花稅可以做一起嗎?分開么下次可以查,一起么不好查
老師,我想問(wèn)下一般納稅人一般計(jì)稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅當(dāng)月預(yù)繳和次月申報(bào)分錄分別是什么,老師最好后邊帶個(gè)金額這樣好理解,謝謝老師了
老師現(xiàn)在支付一次性賠償款時(shí),是否可以掛應(yīng)收在平安保險(xiǎn)公司頭上,收到時(shí)沖一部分應(yīng)收,再做一部分福利費(fèi)呢?
可以的,就是得等保險(xiǎn)公司賠付,稍微有點(diǎn)慢。
好的,謝謝老師
不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。(不用回復(fù))